НОВОСТИ
фондового рынка Северо-Запада России.
Даты собраний акционеров и решения о выплате дивидендов.
01 сентября 2010
Энергомашбанк (Петербург) увеличит уставный капитал в 3,8 раза - до 202 млн руб.
13 июля 2010
"РБК daily": ВТБ приобретет 14-17% капитала ТрансКредитБанка.
12 июля 2010
02 июля 2010
Банк ВТБ рассчитывает до конца 2010г. завершить принятие опционной программы для топ-менеджеров.
28 июня 2010
Акционеры X5 Retail Group одобрили новую программу мотивации менеджмента.
09 июня 2010
Газпром в 2010-2030гг. планирует инвестировать в производственную программу более 14 трлн руб.
"Северсталь" вышла из состава акционеров компании Lucchini SpA (Италия).
07 июня 2010
Банк "Санкт-Петербург" выплатил дивиденды за 2009г. в общем объеме 828,95 млн руб.
Fitch изменило прогноз по рейтингу группы ЛСР с "негативного" на "стабильный".
04 июня 2010
Два топ-менеджера X5 Retail реализовали опционы на 240 тыс. GDR компании.
В Вологодской обл. "Северсталь" ввела трубопрофильный завод стоимостью свыше 100 млн долл.
03 июня 2010
ОАО "РусГидро" приобрело 57,4% акций Петербургской сбытовой компании.
Чистая прибыль СЗТ по МСФО в 2009г. выросла на 1,2% - до 2 млрд 592 млн руб.
02 июня 2010
01 июня 2010
ФАС разрешила СИБУРу приобрести 50-процентную долю в уставном капитале НПП "Нефтехимия".
31 мая 2010
Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" в 2009г. по МСФО снизилась на 71,6% - до 3 млрд 456 млн руб.
"Сбербанк Капитал" приобрел 51% акций торговой сети "Вестер".
28 мая 2010
ОАО "Карельский окатыш" разместит 548,2 тыс. акций для последующей консолидации.
А.Мордашов: "Силовые машины" не исключают возможности покупки профильных зарубежных активов.
27 мая 2010
S&P подтвердило рейтинги "Газпром нефти" на уровне ВВВ-/ruAA+, прогноз по рейтингам - "негативный".
Сбербанк не намерен наращивать долю ценных бумаг в активах выше 25%.
ЦБ РФ не против передачи пакета Сбербанка России другой госорганизации.
ВТБ рассчитывает увеличить капитализацию и к концу 2013г. довести стоимость одной акции до 15 коп.
ВТБ планирует в течение ближайших 3 лет направлять на дивиденды более 10% чистой прибыли.
26 мая 2010
Набсовет ВТБ утвердил новую стратегию развития группы ВТБ до конца 2013г.
Петербург приобрел 28% акций ОАО "Метрострой".
Чистая прибыль "Ленэнерго" по МСФО в 2009г. возросла на 40,7% - до 2,587 млрд руб.
ОАО "Акрон" выплатило первый купонный доход по облигациям серии 03 в размере 241,7 млн руб.
25 мая 2010
24 мая 2010
Ставка девятого купона по облигациям серии 05 СЗТ определена на уровне 6,49% годовых.
21 мая 2010
Портфель заказов ОАО "Силовые машины" в I квартале 2010г. увеличился на 7,3% - до 3,7 млрд долл.
20 мая 2010
Завод стройматериалов "Эталон" увеличил свою долю в уставном капитале "ЛенСпецСМУ" с 25% до 45%.
"Парнас-М" допустил дефолт по выплате 14-го купона облигаций серии 02 на сумму 23,7 млн руб.
19 мая 2010
ЦБ РФ считает целесообразным свой выход из капитала Сбербанка.
18 мая 2010
17 мая 2010
Чистая прибыль группы "ЛенСпецСМУ" по МСФО в 2009г. выросла на 94,4% - до 3,576 млрд руб.
Выручка ТГК-1 по РСБУ в I квартале 2010г. увеличилась на 33,6% - до 16,012 млрд руб.
14 мая 2010
ГК "Русское море" завершила размещение допэмиссии акций, привлечено 43 млн 384,6 тыс. долл.
Чистый убыток "Северстали" по МСФО в I квартале 2010г. вырос на 19,6% и составил 785 млн долл.
Выручка группа ЛСР по РСБУ в I квартале 2010г. снизилась в 1,8 раза - до 84,97 млн руб.
13 мая 2010
Совет директоров "Ростелекома" утвердил коэффициенты конвертации акций МРК в акции компании.
Минфин Карелии выплатил 4-й купон и погасил вторую часть номинала облигаций в размере 153,6 млн руб.
12 мая 2010
Совет директоров СЗТ утвердил коэффициенты конвертации акций компании в акции "Ростелекома".
11 мая 2010
Доля компании Streetlink Limited (Кипр) в группе ЛСР в рамках SPO снизилась с 58,38% до 48,38%.
07 мая 2010
06 мая 2010
"Ростелеком" не исключает размещения в 2010г. облигаций на 30 млрд руб.
ФАС разрешила X5 Retail Group консолидировать 100% "Экспресс Ритейла".
05 мая 2010
СЗТ выплатил доход по третьему купону облигаций серии 06 в полном объеме - 87,51 млн руб.
04 мая 2010
ФСФР возобновила допэмиссию "Колэнергосбыта" (Мурманская обл.) в количестве 1,075 млрд акций.
30 апреля 2010
Чистый убыток ОАО "ЛОМО" в I квартале 2010г. снизился на 22% - до 121,57 млн руб.
29 апреля 2010
Чистая прибыль ОАО "Ленэнерго" по РСБУ в I квартале 2010г. увеличилась на 3,07% - до 716,95 млн руб.
Выручка Газпрома от продажи газа за 2009г. снизилась на 9% - до 1 трлн 916 млн руб.
28 апреля 2010
27 апреля 2010
"ФосАгро" может провести IPO в конце 2011г. - начале 2012г.
22 апреля 2010
"ЛенСпецСМУ" планирует рост выручки в 2010г. на 38,8% - до 20,9 млрд руб.
20 апреля 2010
"Газпром нефть" увеличила чистую прибыль по РСБУ в I квартале в 1,8 раза - до 14,157 млрд руб.
14 апреля 2010
"Силовые машины" в 2010г. планируют удвоить инвестиционную программу - до 150 млн долл.
12 апреля 2010
"Северо-Западный Телеком" в 2009г. сократил инвестиции почти в 2 раза - до 7 млрд руб.
01 апреля 2010
Чистая прибыль ОАО "Силовые машины" по РСБУ в 2009г. выросла в 7 раз и составила 6 млрд 005 млн руб.
31 марта 2010
Чистая прибыль Ростелекома в 2009г. по РСБУ сократилась на 27,9% - до 5 млрд 101,6 млн руб.
30 марта 2010
Чистая прибыль СЗТ по РСБУ в 2009г. снизилась на 4% - до 3,477 млрд руб.
Чистая прибыль ОАО "Акрон" (Новгород) по РСБУ в 2009г. возросла в 16,71 раза - до 16,5 млрд руб.
С наступившим на нас Новым годом!!!
15 декабря 2009
На основе пресс-релизов компаний, профучастников рынка и материалов информационных агентств (РТиФор, ПРАЙМ-ТАСС, РосБизнесКонсалтинг, АК&М, Интерфакс, ИТАР-ТАСС ).
Подписка на рассылку
|
Рассылки Subscribe.Ru |
__________________________________________________________________________________________________________________
401В начало
ЦБ РФ считает
целесообразным свой выход из капитала Сбербанка России. Об этом сегодня на
открытой лекции в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом
университете сообщил заместитель председателя, директор юридического
департамента Банка России Сергей Голубев.
Представитель ЦБ РФ пояснил, что нынешняя ситуация, в которой Центробанк владеет
63% Сбербанка, препятствует полноценному банковскому надзору. При этом, как
отметил С.Голубев, хотя вопрос о выходе Банка России из уставного капитала
Сбербанка РФ обсуждается, решение об этом в ближайшие годы принято не будет.
402В начало
ОАО "Ростелеком"
не исключает размещения в 2010г. облигаций на 30 млрд руб. Об этом сообщил РБК
генеральный директор оператора Антон Колпаков. Напомним, ранее "Ростелеком"
объявлял конкурс на привлечение кредита на 30 млрд руб. А.Колпаков отметил, что
облигации - более удобный инструмент, однако он более долог в исполнении,
поэтому "Ростелеком" сначала привлечет кредит, а затем разместит облигации для
его структуризации.
Как сообщалось, в конце апреля 2010г. ОАО "Ростелеком" заявило, что планирует
привлечь кредиты на общую сумму 30 млрд руб. Компания объявила открытый аукцион
по отбору финансовой организации для заключения договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии.
Конкурс будет проводиться по 6 лотам, лимит по каждому из них - 5 млрд руб. По
первым двум лотам средства привлекаются сроком на 36 месяцев с начальной
процентной ставкой 8,8% годовых, по лотам N3 и N4 - на 30 месяцев с начальной
процентной ставкой 8,7% годовых, по лотам N5 и N6 - на 24 месяца с начальной
процентной ставкой 8,6% годовых.
Как отмечалось в документах "Ростелекома", средства привлекаются для
финансирования текущей и инвестиционной деятельности, а также рефинансирования
действующих обязательств.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 апреля по 20 мая 2010г., они будут
рассмотрены 20 мая, аукцион назначен на 24 мая.
ОАО "Ростелеком" - национальный оператор междугородной и международной
электросвязи. Компания эксплуатирует транспортную телекоммуникационную сеть
цифровых и аналоговых линий на территории России протяженностью около 150 тыс.
км. "Ростелеком" обслуживает основную долю междугородного и международного
трафика в РФ, а также обеспечивает работу наземной сети телевизионных и
радиовещательных каналов, занимает доминирующую позицию на рынке передачи
магистрального интернет трафика в России. Крупнейший акционер "Ростелекома" -
ОАО "Связьинвест", владеющее 50,67% голосующих акций. Чистая прибыль ОАО
"Ростелеком" в 2009г. по РСБУ сократилась на 27,9% по сравнению с 2008г. и
составила 5 млрд 101,6 млн руб. Выручка "Ростелекома" за 2009г. составила 61
млрд 223,5 млн руб., сократившись по сравнению с 2008г. на 3,1%.
403В начало
08 мая 2010 Доля компании Streetlink Limited (Кипр) в группе ЛСР в рамках SPO снизилась с 58,38% до 48,38%.
Доля компании
Streetlink Limited (Кипр) в ОАО "Группа ЛСР" в связи с продажей 10% акций в
рамках вторичного размещения (SPO) снизилась с 58,38% до 48,38%. Об этом
говорится в сообщении ЛСР.
Напомним, что группа ЛСР объявила цену размещения в ходе SPO в размере 8,5 долл.
за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), что эквивалентно 42,5 долл. за
одну обыкновенную акцию, 30 апреля 2010г. 5 GDR удостоверяют право на одну
обыкновенную акцию. Всего в рамках SPO продающим акционером - Streetlink Limited,
владельцем которой является Андрей Молчанов (акционер ЛСР), было продано 9 млн
366 тыс. 383 обыкновенных акции в форме GDR. Общая сумма сделки составила
примерно 398,1 млн долл., которые Streetlink Limited (за вычетом сумм комиссий и
расходов, связанных с предложением) реинвестирует в ЛСР посредством
использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной
эмиссии, размещаемых группой по открытой подписке вслед за предложением. Таким
образом, чистая сумма поступлений в ЛСР после вычета всех расходов, связанных с
предложением, составит примерно 385,3 млн долл. А.Молчанов принял решение не
продавать акции, которыми он владеет напрямую, в рамках SPO.
Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная
компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих
сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство
стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по
добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке
стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий
до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных
архитекторов. Консолидированная чистая прибыль группы ЛСР по международным
стандартам финансовой отчетности за 2009г. составила 4 млрд 590 млн руб. против
более 8 млрд руб. убытка в 2008г.
404В начало
07 мая 2010 Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в январе-апреле 2010г. составила 15,8 млрд руб. против убытка годом ранее.
Чистая прибыль
банка ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-апреле
2010г. составила 15 млрд 829 млн руб. руб. против чистого убытка годом ранее в
размере 25,9 млрд руб., говорится в материалах кредитной организации. Чистая
прибыль банка в I квартале нынешнего года составляла 13,8 млрд руб., таким
образом, за апрель ВТБ заработал 2 млрд руб.
В материалах отмечается, что увеличение чистой прибыли произошло за счет
комиссий, процентов, полученных по предоставленным кредитам, и доходов от
переоценки средств в иностранной валюте.
Банк ВТБ (Санкт-Петербург) работает в России с 1990г. Главным акционером ВТБ с
долей 85,5% является правительство РФ. Доля других акционеров в уставном
капитале банка составляет 14,5%, в том числе доля держателей глобальных
депозитарных расписок - 7,01%. Чистая прибыль банка по российским стандартам
бухгалтерского учета в 2009г. составила 27,96 млрд руб. против 26,89 млрд руб. в
2008г. Чистый убыток ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности в
2009г. составил 59,6 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 212 млн
долл. (4,6 млрд руб.).
405В начало
ОАО "Газпром
нефть" не планирует сокращать капзатраты в 2010г., которые составят 3,9 млрд
долл. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя правления компании,
заместитель генерального директора по экономике и финансам Вадим Яковлев в ходе
телеконференции по итогам отчетности компании за I квартал 2010г. по стандартам
US GAAP. Он добавил, что в I квартале с.г. капзатраты компании составили 568 млн
долл., что меньше запланированных объемов. В то же время это показатель выше,
чем в I квартале 2009г., на 18%, из них 12% приходится на "эффект укрепления
рубля". При этом капзатраты компании в I квартале 2010г. снизились по сравнению
с IV кварталом 2009г. на 36%. На это повлиял фактор аномально низкой температуры
воздуха в I квартале с.г. в традиционных регионах добычи компании, что привело к
сокращению объемов бурения.
"Снижения программы капвложений в 2010г. мы не планируем", - сказал В.Яковлев.
Он добавил, что некоторое сокращение объемов капзатрат в I квартале с.г. по
сравнению с планами компания "наверстает" впоследствии в течение года.
Как сообщалось, чистая прибыль "Газпром нефть" по US GAAP в I квартале 2010г.
выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009г. и составила 727
млн долл.
ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим
предприятием Газпрома, которому принадлежит свыше 95% акций компании. Уставный
капитал компании равен 7 млн 586 тыс. 79,4224 руб., он разделен на 4 млрд 741
млн 299 тыс. 639 обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб. каждая. "Газпром
нефть" в 2008г. сократила собственную добычу нефти по сравнению с 2007г. на 5,8%
- до 30,776 млн т, консолидированная добыча составила 46 млн т. К 2020г. в
рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл.
планируется довести объем добычи нефти "Газпром нефти" до 100 млн т.
406В начало
28 мая 2010 ОАО "Карельский окатыш" разместит 548,2 тыс. акций для последующей консолидации.
Единственный
акционер ОАО "Карельский окатыш" принял решение о размещении 548,2 тыс. акций
для последующей консолидации. Как сообщается в официальных материалах
предприятия, две акции номинальной стоимостью 1 руб. каждая будут
консолидированы в одну ценную бумагу номинальной стоимостью 2 руб. Способ
размещения - конвертация акций.
Предприятие "Карельский окатыш" (входит в группу "Северсталь") было основано в
1974г. и акционировано в 1993г. Основным видом деятельности предприятия является
добыча железных руд, производство офлюсованных и неофлюсованных окатышей, а
также добыча и производство щебня. Основной потребитель окатышей на внутреннем
рынке - ОАО "Северсталь". Чистый убыток ОАО "Карельский окатыш" по российским
стандартам бухгалтерского учета по итогам 2009г. составил 57 млн 351 тыс. руб.
против прибыли 10,1 млрд руб. годом ранее.
16 апреля 2010 Дочка "Синтерры" намерена приобрести Северо-Западную компанию по телекоммуникациям и информатике в Мурманске.
Дочерняя компания
"Синтерры" - ЗАО "ПетерСтар" намерено приобрести оператора Мурманска - ОАО
"Северо-Западная компания по телекоммуникациям и информатике". "ПетерСтар" подал
соответствующее ходатайство о приобретении 100% голосующих акций этой компании в
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ, сообщается в документах ведомства.
Как отмечается в материалах ФАС, в связи с необходимостью получения
дополнительной информации принято решение о продлении срока рассмотрения
ходатайства. "Заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган
сведения о влиянии указанной сделки на состояние конкуренции на рынке услуг
электросвязи, в том числе на рынке услуг связи по передаче данных и
телематических услуг связи на территории Мурманской области", - отмечается в
документах антимонопольной службы.
ОАО "Северо-Западная компания по телекоммуникациям и информатике" занимает
второе место на рынке услуг доступа в интернет и передачи данных Мурманска после
ОАО "Северо-Западный Телеком". СЗКТИ на этом рынке занимает 25%. "ПетерСтар"
представлен на мурманском рынке своим филиалом, его доля составляет 5%. Как
сообщалось ранее, ФАС удовлетворила ходатайство "ПетерСтара" о приобретении 100%
голосующих акций ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ). Также ФАС одобрила
ходатайство о присоединении МТТ к "ПетерСтару". Кроме того, ведомство одобрило
ходатайство "ПетерСтара" о приобретении доли в уставном капитале ООО "Выборгтелеком".
ГК "Синтерра" - группа операторов связи, в которую входят компании "Синтерра",
"РТКомм", "ПетерСтар", "Глобал Телепорт" и ряд региональных операторов связи,
она входит в группу "ПромСвязьКапитал". Компании "Синтерры" владеют лицензиями
на предоставление услуг телефонии в 22 регионах РФ, услуг передачи данных и
предоставление в пользование каналов связи на всей территории РФ. Обладая
собственной магистральной оптоволоконной сетью, компании контролируют около 45%
российского рынка услуг операторского доступа к сети интернет, имеют возможность
предоставлять услуги связи во всех населенных пунктах РФ (в том числе в
удаленных и труднодоступных населенных пунктах с использованием VSAT). Чистая
прибыль группы "Синтерра" по международным стандартам финансовой отчетности за
первое полугодие 2009г. составила 884 млн руб.
307В начало
30 апреля 2010 Чистая прибыль "Северстали" в I квартале 2010г. составила 8,4 млрд руб. против убытка в IV квартале 2009г.
Чистая прибыль ОАО
"Северсталь" в I квартале 2010г. составила 8 млрд 403 млн 844 тыс. руб. против
убытка в IV квартале 2009г., зафиксированного на уровне 7 млрд 308 млн 921 тыс.
руб., говорится в материалах компании.
Увеличение чистой прибыли по сравнению с IV кварталом 2009г. обусловлено,
главным образом, "ростом прочих расходов в IV квартале 2009г. (создан резерв под
обесценение взносов в дочерние организации)", говорится в материалах.
Напомним, по итогам I квартала 2009г. компания получила убыток в размере 10 млрд
291 млн руб.
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали.
Производственные мощности компании располагаются в России, Европе и США.
Компания в 2008г. произвела 19,2 млн т стали.
408В начало
13 мая 2010 УК "Сенатор" определила ставку 5-6 купонов облигаций серии 01 в 14% годовых, ставку 7-8 купонов - в 10% годовых.
ООО "УК "Сенатор"
(Санкт-Петербург) определило ставку 5-8 купонов по облигациям серии 01. Как
сообщается в официальных материалах компании, ставка 5-го - 6-го купонов
определена в размере 14%, ставка 7-го - 8-го купонов составит 10% годовых.
Размер выплат купонного дохода по 5 и 6 купонам составит 69,81 руб. на одну
облигацию номиналом 1 тыс. руб., по 7 и 8 купонам - 49,86 руб. на одну ценную
бумагу.
Напомним, УК "Сенатор" начала размещение четырехлетних облигаций серии 01 на ФБ
ММВБ в мае 2008г. Общий объем выпуска - 1,5 млрд руб. Облигации имеют 8
полугодовых купонов. Ставка первого и второго купонов была определена на уровне
15,25% годовых, ставки 3 и 4 купонов - 18% годовых.
ООО "Управляющая компания "Сенатор" работает на рынке офисной недвижимости с
2003г. Основным видом деятельности компании является управление сетью
бизнес-центров "Сенатор", которая на сегодня насчитывает 13 действующих объектов
общей площадью 125 тыс. 535 кв. м и шесть строящихся объектов общей площадью 122
тыс. 505 кв. м.
309 В начало
30 марта 2010 ЦБ РФ: Прибыль 30 крупнейших банков России за январь-февраль 2010г. сократилась на 16% - до 48,975 млрд руб.
Прибыль 30
крупнейших банков России по состоянию на 1 марта 2010г. составила 48 млрд 975
млн руб., что на 16% меньше аналогичного показателя на 1 марта 2009г. в размере
58 млрд 218 млн руб., отмечается в агрегированном балансовом отчете 30
крупнейших банков РФ, опубликованном Банком России. Всего прибыль действующих
кредитных организаций составила на 1 марта 2010г. 65 млрд 900 млн руб.
Активы первой тридцатки банков, по данным ЦБ, на 1 марта 2010г. составили 21
трлн 193 млрд 362 млн руб., снизившись по сравнению с результатами на ту же дату
2009г. на 2%.
В список 30 крупнейших банков на 1 марта 2010г. входят: ЗАО "АКБ "Абсолют банк",
ОАО "Банк "Ак Барс", ОАО "Альфа-банк", ОАО "Банк "ВТБ Северо-Запад", ОАО "Банк
Москвы", ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО "Бинбанк", ЗАО "БСЖВ", ОАО "Банк
"Возрождение", ОАО "Банк ВТБ", ЗАО "ВТБ 24", ОАО "Газпромбанк", ОАО АКБ "МБРР",
ОАО "МДМ-банк", ОАО "НОМОС-банк", ОАО "Нордеа банк", ОАО "Банк "Петрокоммерц",
ОАО "Промсвязьбанк", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "АКБ "Росбанк", ОАО "Россельхозбанк",
ОАО "Русь-банк", ОАО "Сбербанк России", ОАО "АКБ "Связь-банк", ЗАО "КБ "Ситибанк",
ОАО "ТрансКредитбанк", НБ "Траст", ОАО "Уралсиб", КБ "Юниаструм банк", ЗАО "ЮниКредит
банк".
410В начало
26 мая 2010 Набсовет ВТБ утвердил новую стратегию развития группы ВТБ до конца 2013г.
Наблюдательный
совет ОАО "Банк ВТБ" 26 мая 2010г. утвердил новую стратегию развития группы ВТБ
до конца 2013г., сообщает пресс-служба банка.
В основе новой стратегии лежат рост капитализации и существенное повышение
эффективности бизнеса группы. Стратегией предусмотрен существенный рост доходов
на фоне качественного улучшения их структуры: расширение клиентской базы, рост
доли высокомаржинальных продуктов и сегментов, повышение устойчивости финансовых
результатов. Кроме того, продолжится диверсификация бизнеса, которая приведет к
созданию в рамках группы ВТБ нескольких сильных бизнес-направлений, имеющих
значимый вес в структуре прибыли группы.
Как отметил президент - председатель правления банка Андрей Костин, слова
которого приводятся в сообщении, "ключевым приоритетом ВТБ в рамках новой
стратегии станет увеличение цены акций ВТБ, рост прибыли и увеличение возврата
на капитал, что напрямую отвечает интересам акционеров".
Кроме того, на заседании набсовета был рассмотрен ряд вопросов, касающихся
текущей хозяйственной деятельности банка.
Банк ВТБ (Санкт-Петербург) работает в России с 1990г. Главным акционером ВТБ с
долей 85,5% является правительство РФ. Доля других акционеров в уставном
капитале банка составляет 14,5%, в том числе доля держателей глобальных
депозитарных расписок - 7,01%. Чистая прибыль банка по российским стандартам
бухгалтерского учета в 2009г. составила 27,96 млрд руб. против 26,89 млрд руб. в
2008г. Чистый убыток ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности в
2009г. составил 59,6 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 212 млн
долл. (4,6 млрд руб.).
411В начало
12 мая 2010 Совет директоров СЗТ утвердил коэффициенты конвертации акций компании в акции "Ростелекома".
Совет директоров ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) принял решение о включении
в повестку дня предстоящего 19 июня 2010г. годового общего собрания акционеров
вопроса о реорганизации СЗТ в форме его присоединения к ОАО "Ростелеком". Как
говорится в сообщении компании, согласно договору о присоединении СЗТ к "Ростелекому"
4,102 обыкновенных именных бездокументарных акций СЗТ конвертируются в одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию "Ростелекома", а 5,220
привилегированных именных бездокументарных акций СЗТ конвертируются в одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию "Ростелекома".
Кроме того, советом директоров была утверждена цена выкупа акций СЗТ, требования
о выкупе которых могут быть предъявлены в случае реорганизации компании. Цена
выкупа обыкновенных и привилегированных акций СЗТ будет одинаковой и составит
21,01 руб. за одну акцию.
Оценку рыночной стоимости акций ОАО "СЗТ" проводил независимый оценщик - ООО
"Эрнст энд Янг - Оценка", который применил в рамках данной оценки метод
дисконтирования денежных потоков в рамках доходного метода, метод биржевых
котировок и метод компаний-аналогов в рамках сравнительного подхода.
Напомним, что "Ростелеком" в рамках реорганизации "Связьинвеста" объединит семь
межрегиональных компаний связи (МРК), входящих в холдинг. Акции МРК будут
конвертированы в акции допэмиссии "Ростелекома". В состав объединенной компании,
как ожидается, не войдет ОАО "Центральный телеграф", которое на первом этапе
останется "дочкой" "Связьинвеста". 20 октября 2009г. совет директоров
"Связьинвеста" утвердил план реорганизации группы компаний "Связьинвест" в форме
присоединения МРК к "Ростелекому", которую планируется завершить весной 2011г.
Вопрос о реорганизации "Связьинвеста" обсуждается с 1998г.
ОАО "Северо-Западный Телеком" - основной оператор фиксированной связи
Северо-Западного региона РФ. Акционеры компании: ОАО "Связьинвест" (39,89%), ЗАО
"Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз" (13,27%), ЗАО "ИНГ банк (Евразия)" (7,06%),
ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (9,52%), Lindsell Enterprises Limited
(7,52%), КБ "Дж.П.Морган Банк Интернэшнл" (1,54%), Fractor Investments Limited
(2,84%). Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-Западный
федеральный округ РФ, где проживают свыше 13,5 млн человек. Монтированная
емкость телефонной сети превышает 5,2 млн номеров. Уровень цифровизации местной
сети - 68%. Монтированная емкость оборудования широкополосного доступа
составляет более 1,3 млн ШПД портов. В состав ОАО "СЗТ" входит 10 филиалов.
Чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г.
снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом и составила 3 млрд 473 млн руб.
Выручка в 2009г. увеличилась на 7% и достигла 26 млрд 295 млн руб. Показатель
EBITDA вырос на 12% - до 10 млрд 818 млн руб.
412В начало
05 мая 2010 СЗТ выплатил доход по третьему купону облигаций серии 06 в полном объеме - 87,51 млн руб.
ОАО
"Северо-Западный Телеком" выплатило доход по третьему купону облигаций серии 06
в полном объеме - 87 млн 510 тыс. руб. Об этом сообщается в официальных
материалах компании. Доход по одной ценной бумаге составил 29,17 руб.
Напомним, процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 06 были зарегистрированы под государственным
регистрационным номером 4-06-00119-А от 16 октября 2008г. Размещены на ФБ ММВБ 5
августа 2009г. Объем выпуска - 3 млрд руб., количество облигаций - 3 млн штук
номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения - 10 лет. Купонный доход по облигациям
выплачивается ежеквартально.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило рейтинг 6-му облигационному
займу ОАО "СЗТ" на уровне "ruAA -", рейтинговое агентство Fitch Ratings
присвоило рейтинг 6-му облигационному займу на уровне "А+ (rus).
ОАО "Северо-Западный Телеком" - основной оператор фиксированной связи
Северо-Западного региона РФ. Акционеры компании: ОАО "Связьинвест" (39,89%), ЗАО
"Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз" (13,27%), ЗАО "ИНГ банк (Евразия)" (7,06%),
ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (9,52%), Lindsell Enterprises Limited
(7,52%), КБ "Дж.П.Морган Банк Интернэшнл" (1,54%), Fractor Investments Limited
(2,84%).
Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-Западный федеральный
округ РФ, где проживают свыше 13,5 млн человек. Монтированная емкость телефонной
сети превышает 5,2 млн номеров. Уровень цифровизации местной сети - 68%.
Монтированная емкость оборудования широкополосного доступа составляет более 1,3
млн ШПД портов. В состав ОАО "СЗТ" входит 10 филиалов.
Чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г.
снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом и составила 3 млрд 473 млн руб.
Выручка в 2009г. увеличилась на 7% и достигла 26 млрд 295 млн руб. Показатель
EBITDA вырос на 12% - до 10 млрд 818 млн руб.
413В начало
14 мая 2010 Выручка группа ЛСР по РСБУ в I квартале 2010г. снизилась в 1,8 раза - до 84,97 млн руб.
Выручка ОАО
"Группа ЛСР" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале
2010г. снизилась в 1,8 раза по сравнению с тем же показателем 2009г. и составила
84 млн 974 тыс. руб., говорится в материалах компании.
Валовая прибыль ЛСР за январь-март 2010г. составила 63 млн 175 тыс. руб., что в
2 раза меньше, чем годом ранее.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль группы в I квартале 2010г. в соответствии с
неконсолидированными показателями по РСБУ составила 390 млн 667 тыс. руб. против
убытка в размере 525 млн 62 тыс. руб. годом ранее. Чистый убыток ЛСР в IV
квартале 2009г. составил 206 млн 468 тыс. руб.
Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная
компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих
сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство
стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по
добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке
стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий
до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных
архитекторов. Чистая прибыль группы ЛСР по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) за 2009г. составила 4 млрд 590 млн руб. против убытка более 8
млрд руб. годом ранее. Выручка ЛСР в отчетный период составила 51 млрд 24 млн
руб., что на 2,4% больше, чем годом ранее.
414 В начало
18 мая 2010 Выручка "Северстали" по РСБУ в 2009г. сократилась на 41,1% - до 143,568 млрд руб.
Выручка ОАО "Северсталь"
по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2009г. сократилась на
41,1% по сравнению с предшествующим годом и составила 143 млрд 568,2 млн руб.
Такие данные содержатся в отчете компании.
Валовая прибыль "Северстали" по РСБУ в 2009г. снизилась на 54,7% - до 39 млрд
47,7 млн руб., прибыль от продаж сократилась на 65,3% - до 25 млрд 605,9 млн
руб.
Как сообщалось, чистая прибыль "Северстали" по РСБУ в 2009г. сократилась в 28,4
раза по сравнению с предыдущим годом и составила 1 млрд 356,7 млн руб.
Выручка ОАО "Северсталь"
по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале 2010г.
увеличилась на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и
составила 41 млрд 502 млн руб. Такие данные содержатся в отчете компании.
Валовая прибыль "Северстали" в первом квартале текущего года выросла в 3,3 раза
и составила 11 млрд 961,9 млн руб., прибыль от продаж выросла в 9,5 раза - до 8
млрд 167,4 млн руб.
Напомним, чистая прибыль "Северстали" по РСБУ в I квартале 2010г. составила 8
млрд 403,8 млн руб. против убытка в 10 млрд 291,5 млн руб. годом ранее.
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, США и в Африке. Акции компании торгуются в Российской торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). В 2009г. "Северсталь" сократила производство стали на 13% - до 16,75 млн т. Чистый убыток компании по международным стандартам финансовой отчетности в 2009г. составил 1,037 млрд долл., выручка - 13,054 млрд долл., показатель EBITDA составил 844 млн долл., рентабельность по EBITDA равнялась 6,5%.
415 В начало
25 мая 2010 В Вологодской обл. раскрыты схемы легализации 43,2 млн руб., похищенных главой "финансовой пирамиды" у вкладчиков.
Следствие раскрыло
схемы легализации свыше 43,2 млн руб. из общей суммы 400 млн руб., похищенных у
вкладчиков коммандитного товарищества "Торговый дом "Северсинтез и компания" из
Вологодской и Ярославской областей. Как передает пресс-служба прокуратуры
Вологодской области, в хищении средств обвиняется генеральный директор компании
Алексей Игнашев.
По версии следствия, с целью легализации денежных средств обвиняемый использовал
их часть в хозяйственной деятельности подконтрольных ему коммерческих
организаций. Глава товарищества перечислял деньги на счета фирм, впоследствии
покупая легковые и грузовые автомобили, земельные участки и автозаправочные
станции. Потом имущество использовалось А.Игнашевым в коммерческой деятельности
для извлечения дохода.
По этим фактам возбуждено уголовное дело в соответствии с п."б" ч.3 ст.174.1 УК
РФ (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных
лицом в результате совершения им преступления с использованием своего служебного
положения).
Всего, как установили следственные органы, в результате мошеннических действий
обвиняемого в период с 2000г. по 2008г. пострадали 3 тыс. 870 жителей
Вологодской и Ярославской областей. В настоящее время арестовано имущество
компании: производственные объекты, автозаправочные станции, коттедж,
автотранспортные средства.
316 В начало
29 апреля 2010 Выручка Газпрома от продажи газа за 2009г. снизилась на 9% - до 1 трлн 916 млн руб.
Чистая выручка ОАО
"Газпром" от продажи газа за 2009г. снизилась на 9% по сравнению с 2008г. - до 1
трлн 916 млн руб. Такие данные содержатся в отчете компании по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО). Снижение выручки связано, в основном,
со снижением реализованных объемов во всех географических сегментах. При этом
средние расчетные цены на газ при продаже газа на территории РФ и стран бывшего
Советского Союза сложились выше уровня предыдущего года.
В частности, согласно сообщению компании, чистая выручка от продажи газа в
страны Европы и Средиземноморья в 2009г. снизилась на 13% по сравнению с 2008г.
и составила 1 трлн 102 млрд 996 млн руб. Это объясняется, главным образом,
снижением средних расчетных цен, выраженных в рублях (включая акциз и таможенные
платежи), на 10%, что было усилено снижением объемов продаж газа на 9%.
За 2009г. чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза также
снизилась - на 13% - и составила 309,9 млрд руб. Снижение продаж по данному
сегменту объясняется снижением объемов продаж газа на 41%, что было
компенсировано ростом на 62% средних расчетных цен. Чистая выручка от продажи
газа в РФ увеличилась на 5% по сравнению с 2008г., и составила 503 млрд 121 млн
руб., что объясняется, главным образом, увеличением средней цены продажи газа на
внутреннем рынке, устанавливаемой Федеральной службой по тарифам, что было
частично компенсировано снижением реализованных объемов газа на 6%.
За 2009г. чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки снизилась на
17% и составила 540,5 млрд руб. Чистая выручка от продажи электрической и
тепловой энергии в 2009г. увеличилась на 45%, и составила 195 млрд 040 млн руб.
Увеличение выручки от продажи электрической и тепловой энергии, в основном,
связано с включением в консолидированную отчетность показателей деятельности
дочерних обществ - ОАО "ОГК-2" и ОАО "ОГК-6", а также деятельностью ОАО
"Мосэнерго".
Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата снизилась на 18% по
сравнению с 2008г. и составила 176,4 млрд руб. Снижение выручки от продажи сырой
нефти и газового конденсата, в основном, связано с деятельностью ОАО "Газпром
нефть", отмечается в сообщении компании.
Чистая прибыль ОАО "Газпром" по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) в 2009г. составила 793 млрд 793 млн руб., увеличившись на 2,9% по
сравнению с 2008г., когда чистая прибыль компании составляла 771 млрд 380 млн.
руб. Выручка от реализации составила 2 трлн 990 млн 971 тыс. руб., снизившись с
3 трлн 285 млрд 486 млн руб., полученных годом ранее (-8,9%).
Газпром - газотранспортная и газодобывающая монополия РФ. Уставный капитал ОАО
"Газпром" составляет 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. Он разделен на 23 млрд 673
млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Более 50% акций Газпрома
принадлежит государству. Добыча газа ОАО "Газпром" в 2009г., по оперативным
данным Минэнерго РФ, по сравнению с 2008г. снизилась на 16,1% - до 462,2 млрд
куб. м.
417 В начало
17 мая 2010 Чистая прибыль группы "ЛенСпецСМУ" по МСФО в 2009г. выросла на 94,4% - до 3,576 млрд руб.
Чистая прибыль
группы "ЛенСпецСМУ" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в
2009г. увеличилась на 94,4% по сравнению с предшествующим годом и достигла 3
млрд 576 млн 295 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Валовая прибыль в минувшем году составила 7 млрд 90 млн 374 тыс. руб., что на
67,2% превышает данные за 2008г. Показатель EBITDA в 2009г. достиг 6 млрд 159
млн 835 тыс. руб., увеличившись на 59,4% по сравнению с предыдущим годом.
Рентабельность по показателю EBITDA в 2009г. составила 33,9% против 29,7% годом
ранее.
Выручка "ЛенСпецСМУ" по МСФО в 2009г. возросла на 39,5% - до 18 млрд 169 млн 818
тыс. руб. Активы группы сократились на 5,1% и составили 34 млрд 226 млн 826 тыс.
руб. Собственные средства по итогам года составили 6 млрд 433 млн 105 тыс. руб.,
что в 2,1 раза превышает аналогичный показатель за 2008г.
Финансовый долг за год снизился на 8,2% - до 6 млрд 78 млн 828 тыс. руб., чистый
финансовый долг сократился на 24,9% - до 3 млрд 921 млн 73 тыс. руб.
Холдинг "ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного
ремонтно-строительного управления. Среди главных направлений деятельности группы
- инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов,
строительство и эксплуатация недвижимости. ЛенСпецСМУ занимает 12,4% на рынке
недвижимости Санкт-Петербурга. Компания построена как
вертикально-интегрированный холдинг и включает застройщиков ЗАО "ССМО
"ЛенСпецСМУ", ЗАО "СПб МФТЦ", ЗАО "Затонское", ЗАО "ЭталонПроект"; генеральных
подрядчиков "ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция", ЗАО "Новатор", ЗАО "Славянский
строитель", ЗАО "СУ-267"; субподрядчиков ЗАО "УСР "Нулевик", ЗАО
"ЛенСпецСМУ-Комфорт", ЗАО "Электронстрой-1", ЗАО "ЭталонСтрой-РиО"; риэлторскую
сеть ЗАО "ЦУН"; эксплуатирующие организации ЗАО "Сервис-Недвижимость", ЗАО
"СервисГараж". В структуру холдинга также входят три управляющие компании в
области строительства: ЗАО "Актив" (управление активами), ЗАО "ЗСМ "Эталон"
(производство кирпича), ОАО "СМУ "Электронстрой" (производство материалов и
конструкций, включая ЖБИ).
418 В начало
20 мая 2010 "Адамант-Финанс" полностью погасил облигационный заем серии 02, выплатив 240,639 млн руб. номинала и 16-й купон.
ООО "Адамант-Финанс"
в срок произвело погашение облигационного займа серии 02. Согласно материалам
компании, сегодня выплачено 240 млн 639 тыс. руб. номинальной стоимости 240 тыс.
639 облигаций по 1 тыс. руб. каждая, а также последний, 16-й купонный доход
выпуска на сумму 9 млн 599 тыс. 89,71 руб. (16% годовых, или 39,89 руб. на одну
ценную бумагу).
Облигации серии 02 были зарегистрированы ФСФР 26 января 2006г. под номером
4-02-36080-R. Общий объем выпуска составил 2 млрд руб. За срок обращения
облигационного займа "Адамант" провел три оферты - 20 ноября 2008г., 21 мая
2009г. и 19 ноября 2009г., а также выплатил купонный доход на общую сумму 817
млн 721 тыс. 150 руб.
ООО "Адамант-Финанс" (Санкт-Петербург) создано с целью привлечения
финансирования для компаний петербургского холдинга "Адамант". Многопрофильная
холдинговая компания "Адамант" осуществляет деятельность по проектированию и
строительству торговых комплексов, оптово-розничной торговле, производству
мебели, занимается ресторанным, рекламным, туристическим бизнесом. Чистая
прибыль ООО "Адамант-Финанс" по российским стандартам бухгалтерского учета в I
квартале 2010г. выросла в 65,9 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого
года и достигла 5 млн 11 тыс. руб. Выручка общества за первые три месяца этого
года выросла на 6,8% по сравнению с данными января-марта 2009г. и составила 39
млн 50 тыс. руб.
319 В начало
29 апреля 2010 Чистая прибыль ОАО "Ленэнерго" по РСБУ в I квартале 2010г. увеличилась на 3,07% - до 716,95 млн руб.
Чистая прибыль ОАО
"Ленэнерго" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале
2010г. увеличилась на 3,07% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
достигла 716 млн 954 тыс. руб. Как сообщается в официальных материалах компании,
при этом чистая прибыль за отчетный период снизилась на 62,7% относительно
показателя за IV квартал 2009г., составившего 1 млрд 919 млн 798 тыс. руб.
Данную динамику в "Ленэнерго" объясняют опережающим ростом затрат на
производство и реализацию продукции, работ, услуг по сравнению с выручкой.
Так, в компании отмечают увеличение затрат на компенсацию потерь электроэнергии
в связи с утверждением нового тарифа с начала 2010г. и ростом нерегулируемой
доли рынка. Кроме того, отрицательная динамика связана с увеличением
амортизационных отчислений в 2010г. в связи с вводом основных производственных
фондов в результате реализации инвестиционной программы общества в 2009г.,
говорится в сообщении.
ОАО "Ленэнерго" учреждено 22 января 1993г. Основные виды деятельности общества -
оказание услуг по передаче электроэнергии, а также осуществление
технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и
физических лиц к электросетям. Компания обслуживает территорию Санкт-Петербурга
и Ленинградской области площадью 86 тыс. 739 кв. км.
50,31% акций "Ленэнерго" владеет ОАО "Холдинг МРСК" (с учетом префов - 45,71%
уставного капитала общества), которому по итогам реформирования РАО "ЕЭС России"
переданы доли энергохолдинга в 11 межрегиональных распределительных сетевых
компаниях. Доля правительства Петербурга в компании составляет 25,16%
обыкновенных акций, или 22,85% уставного капитала. Кроме того, крупным пакетом
владеют E.D.I. Electricity Distribution Investments и Банк ВТБ.
Чистая прибыль ОАО "Ленэнерго" по российским стандартам бухгалтерского учета по
итогам 2009г. составила 3 млрд 258 млн 36 тыс. руб., что в 2,1 раза превышает
показатель 2008г. Выручка в 2009г. увеличилась на 25,3% и достигла 26 млрд 87
млн 949 тыс. руб.
420 В начало
24 мая 2010 Ставка девятого купона по облигациям серии 05 СЗТ определена на уровне 6,49% годовых.
Ставка девятого
купона по облигациям серии 05 ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) определена на
уровне 6,49% годовых. Как сообщается в официальных материалах компании,
соответствующее решение сегодня принял совет директоров СЗТ.
Общий размер дохода по девятому купону облигаций, подлежащий выплате, составляет
48,54 млн руб., размер дохода по одной ценной бумаге - 16 руб. 18 коп.
ОАО "Северо-Западный Телеком" - основной оператор фиксированной связи
Северо-Западного региона РФ. Акционеры компании: ОАО "Связьинвест" (39,89%), ЗАО
"Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз" (13,27%), ЗАО "ИНГ банк (Евразия)" (7,06%),
ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (9,52%), Lindsell Enterprises Limited
(7,52%), КБ "Дж.П.Морган Банк Интернэшнл" (1,54%), Fractor Investments Limited
(2,84%).
Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-Западный федеральный
округ РФ, где проживают свыше 13,5 млн человек. Монтированная емкость телефонной
сети превышает 5,2 млн номеров. Уровень цифровизации местной сети - 68%.
Монтированная емкость оборудования широкополосного доступа составляет более 1,3
млн ШПД портов. В состав ОАО "СЗТ" входит 10 филиалов.
Чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г.
снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом и составила 3 млрд 473 млн руб.
Выручка в 2009г. увеличилась на 7% и достигла 26 млрд 295 млн руб. Показатель
EBITDA вырос на 12% - до 10 млрд 818 млн руб.
421 В начало
13 мая 2010 Чистая прибыль банка "ВТБ Северо-Запад" по РСБУ в I квартале 2010г. не изменилась и составила 2 млрд руб.
Чистая прибыль
банка "ВТБ Северо-Запад" по РСБУ в I квартале 2010г. не изменилась по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 млрд руб., говорится в
сообщении кредитной оранизации. Прибыль до налогообложения в I квартале 2010г.
составила 2,4 млрд руб., что на 9% больше соответствующего показателя прошлого
года.
На 1 апреля 2010г. активы банка составили 201 млрд руб. Собственный капитал
банка увеличился на 3% по сравнению с началом года и достиг 38,3 млрд руб.
Чистые процентные доходы составили 3,18 млрд руб., что на 6,3% больше показателя
I квартала 2009г. Объем привлеченных ресурсов увеличился на 6,1% по сравнению с
соответствующим показателем прошлого года и составил 119,5 млрд руб. Чистая
ссудная задолженность банка составила 152,3 млрд руб.
ОАО "Банк "ВТБ Северо-Запад" - участник группы ВТБ. Единственным акционером
банка является ОАО "Банк ВТБ". Банк "ВТБ Северо-Запад" специализируется на
обслуживании корпоративных клиентов в Северо-Западном федеральном округе и
Кировской области. На 1 апреля 2010г. региональная сеть объединяет 33 точки
продаж, в том числе 17 филиалов. Чистая совокупная прибыль банка по
международным стандартам финансовой отчетности в 2009г. снизилась на 24,4% по
сравнению с предыдущим годом и составила 3 млрд 486 млн 765 тыс. руб.
322 В начало
28 апреля 2010 "Северсталь Северная Америка" подписала соглашение с Aurora Resurgence о продаже части Northern Steel Group.
"Северсталь
Северная Америка" подписала соглашение с частной инвестиционной компанией Aurora
Resurgence о продаже части активов Northern Steel Group, которая является одной
из крупнейших сетей сервисных центров на территории США. Как говорится в
сообщении "Северстали", компания сконцентрируется на развитии своего
сталелитейного производства.
В рамках соглашения
Aurora Resurgence
покупает
Miami Valley Steel Service, Piqua, Premier Resource Group, Lombard, Electric
Coating Technology, East Chicago
и
U.S. Metals and Supply, St. Louis.
Остальные
предприятия
,входящие в
Northern Steel Group (Independent Steel, Valley City, Sun Steel and Century
Steel, Chicago Heights)
останутся в
составе
"Северсталь
Северная Америка".
Ожидается,
что сделка будет закрыта во втором квартале 2010г. после истечения или
досрочного прекращения срока ожидания, предусмотренного законом
Харта-Скотта-Родино и выполнения ряда условий покупателем.
Средства, полученные от продажи, будут направлены на общекорпоративные цели
предприятий компании "Северсталь Северная Америка" в США.
"Продажа части активов Northern Steel Group позволит нам полностью
сосредоточиться на реализации нашей стратегии по построению конкурентоспособной
и эффективной сталелитейной компании в Соединенных Штатах Америки", - заявил
генеральный директор компании "Северсталь Северная Америка" Сергей Кузнецов.
При заключении сделки в качестве финансовых консультантов ОАО "Северсталь"
выступали Lazard Freres & Co. LLC и Raymond James, в качестве юридического
консультанта - Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.
Компания Northern Steel Group со штаб-квартирой в Чикаго (штат Иллинойс)
занимается переработкой стальной продукции с высокой долей добавленной стоимости
в объеме около 1 млн т в год и ее реализацией расположенным на Среднем Востоке
США потребителям. Northern Steel Group выступает в качестве холдинговой компании
для семи предприятий по переработке стальной продукции, работающих под разными
названиями. Она была приобретена "Северсталью" в рамках покупки компании Esmark
в августе 2008г.
"Северсталь Северная Америка" - четвертый по величине производитель стали в США,
выпускающий полный ассортимент продукции высококачественного легкого проката.
Полностью интегрированные предприятия компании находятся в Мичигане (Severstal
Dearborn), Мериленде (Severstal Sparrows Point), Огайо (Severstal Warren) и
Западной Виржинии (Severstal Wheeling). В штате Миссисипи находится мини-милл
(мини-завод) нового поколения "Северсталь Коламбус".
423 В начало
07 июня 2010 Банк "Санкт-Петербург" выплатил дивиденды за 2009г. в общем объеме 828,95 млн руб.
ОАО "Банк
"Санкт-Петербург" в полном объеме выплатило дивиденды за 2009г. Об этом
сообщается в официальных материалах кредитной организации.
Общий объем дивидендов, начисленных на обыкновенные акции банка, составил 31 млн
36,5 тыс. руб., размер дивиденда на одну ценную бумагу - 11% от номинальной
стоимости. На привилегированные акции в общей сложности было начислено 2 млн 211
тыс. руб., размер дивиденда на одну бумагу также составил 11% от номинала. Общий
объем дивидендов, выплаченных по привилегированным именным акциям типа А,
составил 795 млн 707 тыс. 203,31 руб. (в размере рублевого эквивалента - 13,5%
от цены размещения одной акции).
Напомним, решение о выплате дивидендов по итогам минувшего финансового года было
принято на годовом общем собрании акционеров 29 апреля 2010г.
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" создано в октябре 1990г. на базе Ленинградского
областного управления Жилсоцбанка как АО "Ленбанк", в 1991г. переименовано в АО
"Банк "Санкт-Петербург". Чистая прибыль банка по российским стандартам
бухгалтерского учета в 2009г., по предварительным данным (без учета событий
после отчетной даты), снизилась в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом - до
1,4 млрд руб. Активы увеличились на 10,9% и по состоянию на 1 января 2010г.
достигли 239,3 млрд руб. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2009г. упала в 4,37 раза по сравнению
с предшествующим годом и составила 640,3 млн руб. (21,2 млн долл.). Активы по
МСФО в 2009г. увеличились на 9,2% и по состоянию на 1 января 2010г. достигли
235,6 млрд руб. (7,8 млрд долл.).
424 В начало
02 июля 2010 Банк ВТБ рассчитывает до конца 2010г. завершить принятие опционной программы для топ-менеджеров.
Банк ВТБ
рассчитывает до конца 2010г. завершить принятие опционной программы для
топ-менеджеров, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин. "Думаю, в 2010г.
мы найдем компромисс по этому вопросу и завершим эту работу. Мы будем просить
правительство принять опционную программу в 2010г., поскольку нам нужен
механизм, показывающий, что менеджмент банка находится в одной лодке с
инвесторами", - сказал он. По словам А.Костина, опционная программа несколько
раз обсуждалась с Банком России и Сбербанком РФ, общие позиции по ней
согласованы, "и осталось свести все с Минфином".
Ранее зампред правления ВТБ Герберт Моос сообщал, что опционная программа
подготовлена и направлена акционерам банка на согласование.
Банк ВТБ (Санкт-Петербург) работает в России с 1990г. Главным акционером ВТБ с
долей 85,5% является правительство РФ. Доля других акционеров в уставном
капитале банка составляет 14,5%, в том числе доля держателей глобальных
депозитарных расписок - 7,01%. Чистая прибыль банка по российским стандартам
бухгалтерского учета в 2009г. составила 27,96 млрд руб. против 26,89 млрд руб. в
2008г. Чистый убыток ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности в
2009г. составил 59,6 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 212 млн
долл. (4,6 млрд руб.).
425 В начало
Краткосрочные
обязательства ОАО "Газпром нефть" по US GAAP за три месяца 2010г. выросли на
2,35% и на 31 марта составили 698 млн долл. Об этом говорится в сообщении
компании. При этом краткосрочные обязательства компании перед банками
сократились на 6% и составили 236 млн долл. против 251 млн долл. на конец 2009г.
Долгосрочные обязательства компании за три месяца 2010г. сократились на 12,4% и
на 31 марта составили 3,648 млрд долл. против 4,162 млрд долл. на конец 2009г.
Как сообщалось, чистая прибыль "Газпром нефть" по US GAAP в I квартале 2010г.
выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009г. и составила 727
млн долл.
426 В начало
ОАО "Группа
компаний "Русское море" завершило размещение допэмиссии акций. Как говорится в
материалах компании, по закрытой подписке 12 мая 2010г. было размещено 7 млн 230
тыс. 777 акций - 100% от выпуска. Цена размещения ценной бумаги номиналом 100
руб. составила 6 долл. Таким образом, компания привлекала в ходе допэмиссии 43
млн 384,6 тыс. долл.
Как пояснили РБК в пресс-службе компании, допэмиссия связана с первичным
размещением обыкновенных акций (IPO). В ГК "Русское море" отметили, что это
технический момент, отказавшись от дальнейших комментариев.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 30 марта 2010г. зарегистрировала
дополнительный выпуск акций ГК "Русское море" общим объемом 723 млн 77,7 тыс.
руб. В соответствии с представленным решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг эмитентом размещается 7 млн 230 тыс. 777 ценных бумаг номинальной
стоимостью 100 руб. Общий объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости
- 723 млн 77,7 тыс. руб. Дополнительному выпуску присвоен государственный
регистрационный номер 1-01-04461-D-001D от 03 марта 2008г.
Напомним, 22 марта 2010г. ГК "Русское море" объявила о намерении провести IPO в
размере до 200 млн долл. Цена предложения акций "Русского моря" в ходе IPO
составила 6 долл. за одну ценную бумагу. Всего продаже подлежит 15 млн ценных
бумаг компании, в том числе 11 млн 384 тыс. 746 обыкновенных акций, держателем
которых является компания Corsico Limited (продающий акционер), и 3 млн 615 тыс.
254 казначейские акции, держателем которых в настоящее время является "Русское
море". Предполагается, что размер средств, полученных в результате предложения,
составит около 90 млн долл.
Ожидается, что рыночная капитализация "Русского моря" по завершении предложения
и последующего размещения обыкновенных акций продающему акционеру по закрытой
подписке составит около 477,2 млн долл. Доля акций в свободном обращении, по
прогнозу, составит около 18,9%.
"Русское море" намерено направить полученные средства на инвестиции в
производственные мощности, развитие аквакультуры, частичное погашение долга и
увеличение оборотного капитала, необходимое для увеличения объемов продаж.
ОАО "Группа компаний "Русское море" было основано в 1997г. В настоящее время в
состав группы входят ЗАО "Русское море", а также ЗАО "Русская рыбная компания"
(трейдер замороженной и охлажденной рыбы и морепродуктов), ООО "Русское море -
Аквакультура". Группа выпускает готовую рыбную продукцию под брендами "Русское
море", "Красный шар", "Золотая линия", "Златоглавая", "Медитерана", "Исландка",
"Селедочка столичная", "Семь узлов", "Флоттика".
327 В начало
04 мая 2010 ФСФР возобновила допэмиссию "Колэнергосбыта" (Мурманская обл.) в количестве 1,075 млрд акций.
Федеральная служба
по финансовым рынкам (ФСФР) возобновила допэмиссию ОАО "Кольская энергосбытовая
компания" (Мурманская область) в количестве 1 млрд 75 млн 47 тыс. 859 акций. Как
сообщается в официальных материалах компании, ценные бумаги номинальной
стоимостью 1,1 коп. за одну акцию размещаются по закрытой подписке. Цена
размещения составляет 2,8 коп. В круг потенциальных приобретателей входит ООО "Коларегионэнергосбыт",
ООО "Вега" и ЗАО "Энерготеплосбыт".
Размещение дополнительного выпуска акций "Колэнергосбыта" с государственным
регистрационным номером 1-01-55159-E-001D от 17 декабря 2009г. было
приостановлено 19 февраля 2010г. в связи со внесением изменений в решение о
допэмиссии и проспект ценных бумаг. Основанием возобновления размещения ценных
бумаг послужила регистрация Федеральной службой по финансовым рынкам России
изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных
бумаг. Дата государственной регистрации изменений - 30 апреля 2010г.
ОАО "Колэнергосбыт" создано в результате реорганизации ОАО "Колэнерго" в форме
выделения и зарегистрировано в качестве юридического лица 1 октября 2005г.
Основным видом деятельности компании является реализация электроэнергии
потребителям Мурманской области. Чистая прибыль ОАО "Колэнергосбыт" по
российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г. упала в 28,2 раза по
сравнению с предшествующим годом и составила 7 млн 994 тыс. руб. Стоимость
активов "Колэнергосбыта" с начала минувшего года возросла на 26,3% и по
состоянию на 1 января 2010г. достигла 3 млрд 494 млн 865 тыс. руб.
428 В начало
26 мая 2010 ОАО "Акрон" выплатило первый купонный доход по облигациям серии 03 в размере 241,7 млн руб.
ОАО "Акрон"
выплатило первый купонный доход по облигациям серии 03 в размере 241 млн 710
тыс. руб. Об этом сообщается в официальных материалах общества. Процентная
ставка по первому купону составила 13,85% годовых.
Напомним, государственный регистрационный номер выпуска неконвертируемых
процентных документарных облигаций серии 03 "Акрона" - 4-04-00207-A, дата
госрегистрации - 21 мая 2009г. В общей сложности по открытой подписке размещено
3 млн 500 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Дата погашения -
1 тыс. 456-й день с начала выпуска.
Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и
продуктов органического синтеза - ОАО "Акрон" (Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж"
(Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон"
(провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40 наименований химической
продукции с объемом годового производства около 4 млн т. По оценкам компании,
доля холдинга на внутреннем рынке по объемам производства азотных удобрений
составляет 14%, фосфатных удобрений - 11%. Группа "Акрон" в 2009г. увеличила
производство товарной продукции на 11% по сравнению с 2008г. - до 5,1 млн т
429 В начало
Министерство
финансов Республики Карелия сегодня выплатило четвертый купон и погасило вторую
часть номинальной стоимости государственных облигаций в размере 153,6 млн руб.
Как сообщает пресс-служба ведомства, владельцы облигаций получат на каждую из
них по 150 руб. и купонный доход в размере 41 руб. 96 коп.
Напомним, выпуск облигаций Республики Карелия RU34011KAR0 объемом 800 млн руб.
был размещен на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) 15 мая 2008г.
430 В начало
13 июля 2010 ФАС удовлетворила ходатайство группы "Илим" о доведении доли голосующих акций Агросервиса "Вилегодское" до 100%.
Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ОАО "Группа "Илим" о
доведении доли голосующих акций ОАО "Агросервис "Вилегодское" до 100%. Как
говорится в материалах антимонопольного ведомства, оно разрешило "Илим"
приобрести 41,19% голосующих акций Агросервиса "Вилегодское", что в совокупности
с имеющимися акциями составит 100% голосующих акций компании.
ОАО "Агросервис "Вилегодское" специализиурется на лесозаготовках и вывозках
древесины грузовым автотранспортом.
ОАО "Группа "Илим" зарегистрировано 27 сентября 2006г. в Санкт-Петербурге. В
2007г. к группе были присоединены ОАО "Котласский ЦБК", ОАО
"Целлюлозно-картонный комбинат", ОАО "Братсккомплексхолдинг" и ОАО "ПО "Усть-Илимский
ЛПК" путем перехода на единую акцию. 2 июля 2007г. ОАО "Группа "Илим" начало
работу как объединенная компания. Производственные активы группы структурированы
по продуктовому и географическому принципу и включают бизнес-единицы "Илим
Запад" и "Илим Восток".
431В начало
07 мая 2010 Банк "ВТБ Северо-Запад" предоставил гарантию консорциуму "Воздушные ворота Северной столицы" в размере 700 млн руб.
ОАО "Банк ВТБ
Северо-Запад" заключило договор с консорциумом "Воздушные ворота Северной
столицы" на предоставление банковской гарантии исполнения обязательств в адрес
ОАО "Аэропорт Пулково". Как передает пресс-служба кредитной организации,
гарантия в размере 700 млн руб. сроком на 1 год предоставлена по соглашению о
создании, реконструкции и эксплуатации на основе государственно-частного
партнерства объектов, входящих в состав имущества Пулково.
В консорциум "Воздушные ворота северной столицы" входят группа ВТБ, компания
Fraport AG (ведущий международный оператор аэропортов и владелец Франкфуртского
аэропорта), а также компания Horizon Air Investments (дочерняя компания
греческого строительного и инвестиционного конгломерата Copelouzos Group).
Консорциум создан для реализации инвестиционного проекта реконструкции и
модернизации аэропорта Пулково и эксплуатации воздушного транспортного узла.
Напомним, консорциум "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) был объявлен
победителем конкурса на право реконструкции аэропорта Пулково и эксплуатации
объектов, входящих в состав имущества аэропорта, в июне 2009г. В октябре 2009г.
в Петербурге было подписано трехстороннее соглашение о государственно-частном
партнерстве между правительством города, консорциумом ВВСС и ОАО "Аэропорт "Пулково"
о реконструкции, развитии и эксплуатации аэропорта, рассчитанное на 30 лет.
Общий объем финансирования проекта реконструкции и модернизации Пулково на
2010-2013гг. оценивается в 1,2 млрд евро.
Строительство нового терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге начнется в
июне 2010г. Первый этап создания воздушного транспортного узла должен быть
завершен к концу 2013г.
ОАО "Банк "ВТБ Северо-Запад" - участник группы ВТБ. Единственным акционером
банка является ОАО "Банк ВТБ". Банк "ВТБ Северо-Запад" специализируется на
обслуживании корпоративных клиентов в Северо-Западном федеральном округе и
Кировской области. На 1 апреля 2010г. региональная сеть объединяет 33 точки
продаж, в том числе 17 филиалов. По предварительным данным, объем активов банка
по итогам 2009г. по российским стандартам бухгалтерского учета составил 265 млрд
руб., чистая прибыль достигла 3,8 млрд руб. Чистая совокупная прибыль банка по
международным стандартам финансовой отчетности в 2009г. снизилась на 24,4% по
сравнению с предыдущим годом и составила 3 млрд 486 млн 765 тыс. руб., активы за
год увеличились на 10,1% и по состоянию на 1 января 2010г. достигли 248 млрд 539
млн 1 тыс. руб.
332 В начало
29 апреля 2010 "М-Индустрия" погасила часть седьмого купонного дохода по дебютным облигациям - в объеме 286,4 тыс. руб.
ЗАО "Строительное
объединение "М-Индустрия" частично погасило седьмой купонный доход по облигациям
серии 01, выплатив 286 тыс. 343,04 руб. по 4 тыс. 688 ценным бумагам. Как
сообщается в материалах общества, обязательство по выплате части дохода
исполнено накануне в соответствии с планом реструктуризации задолженности по
седьмому купону.
Напомним, общий объем дохода, подлежащего выплате по седьмому купону дебютных
облигаций компании, составляет 61 млн 80 тыс. руб. (61,08 руб. на одну
облигацию, или 12,25% годовых). Таким образом, объем неисполненного
обязательства в настоящий момент составляет 60 млн 793 тыс. 656,96 руб.
"М-Индустрия" должна была исполнить обязательство по выплате седьмого купонного
дохода по облигациям первой серии 16 февраля 2010г., однако компания допустила
технический, а затем реальный дефолт по выплате из-за нехватки денежных средств.
Впоследствии "М-Индустрия" заявила о переносе сроков выплаты седьмого купона на
1 августа 2010г.
Объем выпуска облигаций ЗАО "Строительное объединение "М-Индустрия" серии 01
составляет 1 млрд руб. Выпуск зарегистрирован под государственным номером
4-01-16444-J 25 мая 2006г. Бумаги размещены 22-24 августа 2006г. и должны быть
полностью погашены 16 августа 2011г.
ЗАО "М-Индустрия" основано в 1993г., входит в десятку крупнейших строительных
компаний Петербурга. Основное направление деятельности компании - строительство
кирпичных и монолитно-кирпичных домов повышенной прочности в различных районах
Петербурга и пригородов.
433 В начало
21 мая 2010 Портфель заказов ОАО "Силовые машины" в I квартале 2010г. увеличился на 7,3% - до 3,7 млрд долл.
Портфель заказов
ОАО "Силовые машины" в I квартале 2010г. увеличился на 7,3% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года и составил 3 млрд 652,7 млн долл. Об этом
сообщается в официальных материалах компании.
ОАО "Силовые машины" - российский производитель и поставщик комплексных решений
в области энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку,
монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидравлических
и газотурбинных электростанций. Оборудование, произведенное предприятиями
"Силовых машин", установлено в 57 странах. Аффилированная структура Алексея
Мордашова - Highstat Limited - владеет 69,9% акций ОАО "Силовые машины",
немецкий концерн Siemens - 25% плюс 1 акция "Силовых машин". Чистая прибыль
компании по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г. выросла в 7 раз
по сравнению с 2008г. и составила 6 млрд 5 млн руб., чистая прибыль по
международным стандартам финансовой отчетности увеличилась в 2,4 раза - до 193
млн 281 тыс. долл.
434 В начало
17 мая 2010 Выручка ТГК-1 по РСБУ в I квартале 2010г. увеличилась на 33,6% - до 16,012 млрд руб.
Выручка ОАО
"ТГК-1" по российским стандартам бухучета (РСБУ) в январе-марте 2010г.
увеличилась на 33,6% по сравнению с тем же периодом 2009г. и составила 16,012
млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.
При этом объем выработки электроэнергии увеличился на 4,8% - до 8,162 млрд
кВт/ч. В компании это объяснили ростом объемов продаж электроэнергии и мощности
в конкурентных секторах рынка, а также увеличением продаж тепловой энергии на
28% при одновременном увеличении отпуска тепла на 12,1% - до 11,283 млн Гкал., в
том числе в связи с более низкими температурами во регионах деятельности ОАО
"ТГК-1".
Себестоимость продукции увеличилась на 33,5% - до 12,295 млрд руб., что в
компании связывают с ростом расходов на топливо вследствие повышения выработки
электрической и тепловой энергии на ТЭЦ, а также ростом затрат на покупку
электроэнергии на оптовом рынке. В результате, говорится в сообщении,
операционная прибыль ТГК-1 в январе-марте с.г. составила 3,717 млрд руб., что на
34% превышает показатели прошлого года.
Как уже сообщалось, чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ за I квартал 2010г. составила
2,847 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 65,5%, а по сравнению с IV кварталом 2009г. - в 2,8 раза.
ОАО "ТГК-1" зарегистрировано в 2005г. С 1 ноября 2006г. межрегиональный
производственный комплекс ТГК-1 действует как единое акционерное общество.
Предприятие объединяет 55 электростанций в четырех субъектах РФ:
Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.
Основные акционеры ОАО "ТГК-1": 51,79% акций принадлежит ООО "Газпром
энергохолдинг", 25,66% - Fortum Power and Heat Oy. Остальные акционеры владеют
22,55% акций компании. Чистая прибыль ОАО "ТГК-1" по РСБУ за 2009г. выросла в
14,6 раза и составила 3,37 млрд руб.
435 В начало
18 мая 2010 Чистая прибыль СИБУР Холдинга по РСБУ в I квартале 2010 г. составила 9,85 млрд руб. против убытка годом ранее.
Чистая прибыль ОАО
"СИБУР Холдинг" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I
квартале 2010г. составила 9,85 млрд руб. против убытка в размере 2,5 млрд руб.
годом ранее. Об этом говорится в отчете компании.
В 2009г. чистая прибыль компании сократилась по сравнению с 2008г. в 3,6 раза и
составила 5,5 млрд руб.
Выручка в I квартале выросла в 2 раза - до 43 млрд руб., себестоимость выросла в
1,4 раза - до 25,7 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 12,7 млрд
руб. против убытка годом ранее в размере 3 млрд руб.
Долгосрочные обязательства компании за три месяца 2010г. сократились на 0,73% -
до 161,116 млрд руб., краткосрочные обязательства с 31 декабря 2009г. по 31
марта 2010г. сократились на 5,3% - до 25,52 млрд руб.
Выручка компании сократилась на 10% по сравнению с 2008г.- до 118,68 млрд руб.,
себестоимость сократилась на 5,6% - до 82,85 млрд руб., прибыль до
налогообложения сократилась в 3,6 раза - до 7,27 млрд руб.
ОАО "СИБУР Холдинг" (Санкт-Петербург) является вертикально интегрированным
холдингом, перерабатывающим по единой технологической цепочке значительный объем
российского углеводородного сырья. СИБУР-Холдинг зарегистрирован 7 декабря
2005г. Создание новой компании 4 февраля 2005г. одобрил совет директоров ОАО
"Газпром" для реструктуризации задолженности АК "СИБУР" в сумме более 67 млрд
руб. К декабрю 2005г. на холдинг была переведена вся операционная деятельность
АК "СИБУР". До размещения допэмиссии 95% акций СИБУР Холдинга контролировал
Газпромбанк, из которых 25% плюс 1 акцией управляло ЗАО "Лидер".
436 В начало
21 мая 2010 Акционеры ТГК-2 на годовом собрании 26 мая 2010г. рассмотрят вопрос о допэмиссии акций объемом 19 млрд руб.
Акционеры ОАО
"ТГК-2" на годовом собрании, которое пройдет 26 мая 2010г., рассмотрят вопрос об
увеличении уставного капитала компании путем размещения дополнительных акций
объемом 19 млрд руб. Как говорится в сообщении ТГК-2, решение о внесении этого
вопроса в повестку принял совет директоров компании.
Увеличение уставного капитала ТГК-2 совет директоров предлагает произвести путем
размещения дополнительных обыкновенных именных акций бездокументарной формы в
количестве 1 трлн 900 млрд штук номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая по
закрытой подписке.
Размещение дополнительных акций планируется производить среди ООО "Совлинк",
кипрской компании Coreplan Ltd. и компании Migdale Trade Ltd.,
зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Согласно сообщению компании, цена размещения дополнительных акций, в том числе
цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций,
определяется советом директоров ТГК-2 после окончания срока действия
преимущественного права. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций, составляется по состоянию на 21 апреля 2010г.
Необходимость внесения данного вопроса в повестку дня общего собрания
обусловлено тем, что инвестиционная программа ТГК-2 предусматривает ввод в
эксплуатацию в 2010-2015гг. новых объектов генерации суммарной мощностью 1 тыс.
570 МВт. Наиболее крупным и значимым объектом является строительство станции в
Сочи (п.Кудепста) к Олимпийским играм 2014г. Взяв на себя по поручению
председателя правительства РФ Владимира Путина обязательство в отношении
Кудепстинской ТЭС, ТГК-2 вносит свой вклад в реализацию программы строительства
олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта.
ОАО "ТГК-2" создано в феврале 2005г. В конфигурацию ТГК-2 входят генерирующие
предприятия шести регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской,
Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Под управлением ТГК-2 находятся
16 ТЭЦ, 13 котельных, 5 предприятий тепловых сетей (без учета арендованного
имущества). Общая установленная электрическая мощность предприятий ТГК-2
составляет 2 тыс. 582,5 МВт, установленная тепловая мощность - 12 тыс. 473
Гкал/ч. Основными акционерами ТГК-2 являются ООО "Корес Инвест" - 43,33% и
Archivo Limited - 26,17%.
337 В начало
14 апреля 2010 "Силовые машины" в 2010г. планируют удвоить инвестиционную программу - до 150 млн долл.
ОАО "Силовые
машины" в 2010г. планирует удвоить инвестиционную программу по сравнению с
прошлым годом - до 150 млн долл. Об этом сегодня в Санкт-Петербурге сообщил
генеральный директор компании Игорь Костин. По его словам, финансирование
инвестиционной программы будет осуществляться в основном за счет собственных
средств. В 2009г. инвестпрограмма "Силовых машин" составила порядка 70 млн долл.
И.Костин уточнил, что в нынешнем году компания намерена вложить средства в
несколько направлений развития предприятия. Так, около 100 млн долл. будет
инвестировано в строительство нового завода в Металлострое, порядка 15-20 млн
долл. - в развитие существующей площадки (закупка станков и модернизация
оборудования), около 15 млн долл. - в научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, еще 10 млн долл. - во внедрение
автоматизированной системы управления производством.
ОАО "Силовые машины" - российский производитель и поставщик комплексных решений
в области энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку,
монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидравлических
и газотурбинных электростанций. Оборудование, произведенное предприятиями
"Силовых машин", установлено в 57 странах.
438 В начало
13 мая 2010 "Северсталь" приобретет 16,5% акций Core Mining - разработчика месторождений железной руды в Конго и Габоне.
ОАО "Северсталь"
приобретает долю в Core Mining Limited - разработчике месторождений железной
руды в республиках Конго и Габоне. Об этом говорится в сообщении компании. На
первоначальной стадии российская компания приобретет 16,5% в Core.
Core Mining Limited владеет лицензиями на разработку железорудных месторождений
Авима (Avima) в Конго и Канго (Kango) в Габоне. Начальные инвестиции "Северстали"
в Core будут направлены на финансирование обоих проектов.
"Северсталь" ожидает, что сделка по покупке 16,5% Core Mining Limited будет
закрыта в мае 2010г. При этом российская компания имеет опцион на дальнейшее
приобретение акций Core в 2011г.
Оба проекта - Авима и Канго - находятся на ранней стадии освоения. Ресурсы
месторождения Авима в Конго потенциально оцениваются в миллиарды тонн руды с
содержанием железа более чем 50%. Предварительно запасы Авима (не по "кодексу
JORC") оценены в 500 млн т, включая как минимум 100 млн т первоклассной руды
прямой поставки с содержанием железа в 60% и более. Потенциал месторождения
Канго пока не подлежит количественной оценке.
По словам главы горнодобывающего подразделения "Северсталь Ресурс" по стратегии
и развитию бизнеса Бориса Грановского, "приобретение доли в Core Mining является
частью стратегии "Северстали" по построению портфеля добывающих активов мирового
класса в области сырья для производства стали, которые будут выгодно расположены
с точки зрения поставок на целевые для компании рынки в Европе, Северной Америке
и Азии".
Core Mining Limited - непубличная компания, зарегистрированная на о.Мэн.
Специализируется на разведке и освоении месторождений железной руды в
Центральной и Западной Африке.
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы
компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции,
Соединенных Штатах Америки и в Африке. Акции компании торгуются в Российской
торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE).
439 В начало
27 мая 2010 ВТБ планирует в течение ближайших 3 лет направлять на дивиденды более 10% чистой прибыли.
ВТБ планирует в
течение ближайших трех лет направлять на дивиденды более 10% чистой прибыли,
сообщил на пресс-конференции зампред правления банка ВТБ Герберт Моос. Он
пояснил, что на сегодняшний день политика банка заключается в том, чтобы
направлять на выплату дивидендов по крайней мере 10% чистой прибыли. Однако банк
рассчитывает, что в ближайшие три года он сможет направлять на дивиденды больше,
сказал Г.Моос.
По его словам, дивидендная политика на ближайшие три года будет обсуждаться
руководством ВТБ, и соответствующее решение планируется рассмотреть на годовом
очередном собрании акционеров 4 июня 2001г. "Дивидендная политика предполагает
создание предсказуемого стабильного дохода для наших акционеров. Он будет расти
по мере того, как будет расти прибыль банка", - сказал Г.Моос.
В то же время, по его словам, поскольку банк в своей стратегии развития до
2013г. ставит целевой показатель возврата на капитал на уровне не менее 15%, то
инвесторы, скорее всего, пожелают реинвестировать большую часть прибыли банка.
"Большинство прибыли все-таки будет направляться обратно в бизнес", - отметил
Г.Моос.
Банк ВТБ (Санкт-Петербург) работает в России с 1990г. Главным акционером ВТБ с
долей 85,5% является правительство РФ. Доля других акционеров в уставном
капитале банка составляет 14,5%, в том числе доля держателей глобальных
депозитарных расписок - 7,01%. Чистая прибыль банка по российским стандартам
бухгалтерского учета в 2009г. составила 27,96 млрд руб. против 26,89 млрд руб. в
2008г. Чистый убыток ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности в
2009г. составил 59,6 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 212 млн
долл. (4,6 млрд руб.).
440 В начало
Чистая прибыль ОАО
"Ростелеком" по итогам I квартала 2010г. по российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ) составила 1 млрд 28,9 млн руб., сократившись по сравнению с I
кварталом 2009г. на 48%. Об этом говорится в сообщении оператора.
Выручка "Ростелекома" за I квартал 2010г. составила 14 млрд 108,4 млн руб.,
сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2009г. на 8,2%, в основном,
вследствие снижения доходов в ряде традиционных сегментов. Вместе с тем, как
отмечается в сообщении, продолжая процесс диверсификации бизнеса, оператор за
первые три месяца 2010г. увеличил доходы от высокотехнологичных
телекоммуникационных услуг и, соответственно, их долю в общей выручке по
сравнению с I кварталом 2009г.
Так по итогам отчетного периода доля доходов от услуг передачи данных и
телематических служб, а также услуг интеллектуальной сети связи, выросла до
12,6% от общей выручки "Ростелекома". В частности, доходы от услуг передачи
данных и телематических служб (большей частью - интернет и VPN) выросли на 15,3%
и достигли 1 млрд 494,9 млн руб.
Показатель OIBDA "Ростелекома" уменьшился по сравнению с I кварталом 2009г. на
12,3% и составил 2 млрд 963,6 млн руб. Рентабельность по OIBDA составила 21% по
сравнению с 22% в I квартале 2009г.
Прибыль от продаж оператора за I квартал 2010г. составила 1 млрд 683,4 млн руб.,
что на 26,3% меньше аналогичного показателя за I квартал 2009г.
Расходы компании по обычным видам деятельности за отчетный период составили 12
млрд 424,9 млн руб., сократившись по сравнению с I кварталом 2009г. на 5,1%, в
основном, вследствие экономии прямых затрат.
Долгосрочные обязательства "Ростелекома", по данным на 31 марта 2010г.,
составили 5 млрд 942,3 млн руб., что на 2,5% меньше, чем по состоянию на 1
января 2010г. Краткосрочные обязательства оператора на отчетную дату составили 8
млрд 771,2 млн руб., уменьшившись на 0,6%.
ОАО "Ростелеком" (Санкт-Петербург) - национальный оператор междугородной и
международной электросвязи. Компания эксплуатирует транспортную
телекоммуникационную сеть цифровых и аналоговых линий на территории России
протяженностью около 150 тыс. км. "Ростелеком" обслуживает основную долю
междугородного и международного трафика в РФ, а также обеспечивает работу
наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов, занимает доминирующую
позицию на рынке передачи магистрального интернет трафика в России. Крупнейший
акционер "Ростелекома" - ОАО "Связьинвест", владеющее 50,67% голосующих акций.
Чистая прибыль "Ростелекома" в 2009г. по российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ) сократилась на 27,9% по сравнению с 2008г. и составила 5 млрд 101,6
млн руб. Выручка "Ростелекома" по РСБУ за 2009г. составила 61 млрд 223,5 млн
руб., сократившись по сравнению с 2008г. на 3,1%.
441 В начало
07 июня 2010 Fitch изменило прогноз по рейтингу группы ЛСР с "негативного" на "стабильный".
Международное
рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу
дефолта эмитента (РДЭ) ОАО "Группа ЛСР" в иностранной валюте на уровне "B-" с
"негативного" на "стабильный". При этом сам рейтинг подтвержден на уровне "В-".
Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении Fitch.
Изменение прогноза по рейтингу компании отражает текущее улучшение ситуации на
российском рынке строительства. Несмотря на это, аналитики агентства отмечают
вялотекущий характер восстановления от последствий финансового кризиса. Кроме
того, в Fitch прогнозируют дальнейшее снижение финансовых рисков группы ЛСР. По
мнению рейтингового агентства, по итогам 2010г. отношение общей задолженности к
активам группы составит от 3,1 до 3,3 по сравнению с прежними прогнозами в 3,6.
При этом размер долга компании может уменьшиться на 20%.
В агентстве также отметили успешное завершение группой SPO (вторичного
размещения акций), которое принесло ЛСР приблизительно 385 млн долл. При этом из
общей суммы привлеченных компанией средств от продажи новых акций около 47%
будут направлены на погашение текущей задолженности компании.
Группа ЛСР 19 апреля 2010г. объявила о начале SPO (вторичного размещения акций),
ценовой диапазон - 50-55 долл. за акцию. ЛСР предложила в рамках открытой
подписки до 16 млн 42 тыс. 508 новых акций. При этом вначале SPO компания
прогнозировала сумму привлеченных средств от продажи новых акций примерно до 515
млн долл.
11 ноября 2007г. группа ЛСР провела первичное размещение акций (IPO). Цена
размещения составила 72,5 долл. за акцию, цена глобальной депозитарной расписки
(GDR) - 14,5 долл. Инвесторам в общей сложности было предложено 10 млн 643 тыс.
618 акций, что составляет 12,5% акций уставного капитала. Капитализация группы
ЛСР в результате IPO составила 6,8 млрд долл.
Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная
компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих
сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство
стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по
добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке
стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий
до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных
архитекторов. Чистая прибыль группы ЛСР по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) за 2009г. составила 4 млрд 590 млн руб. против убытка более 8
млрд руб. годом ранее. Выручка ЛСР в отчетный период составила 51 млрд 24 млн
руб., что на 2,4% больше, чем годом ранее.
442 В начало
13 мая 2010 Совет директоров "Ростелекома" утвердил коэффициенты конвертации акций МРК в акции компании.
Совет директоров
ОАО "Ростелеком" на состоявшемся в Москве 11 мая 2010г. заседании принял решение
о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о
реорганизации компании в форме присоединения к нему семи межрегиональных
компаний связи: ОАО "Центральная телекоммуникационная компания", ОАО "Сибирьтелеком",
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО
"Северо-Западный Телеком", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "Южная
телекоммуникационная компания", а также ОАО "Дагсвязьинформ". Об этом говорится
в сообщении компании.
Так, в одну обыкновенную акцию "Ростелекома" конвертируется 3,867 обыкновенных
акций ОАО "Центральная телекоммуникационная компания", 46,537 акций обыкновенных
акций "Сибирьтелекома", 0,939 акций "Дальсвязи", 0,891 акций "ВолгаТелеком",
4,102 акций СЗТ, 87,341 акций "Уралсвязьинформа", 19,378 акций ЮТК, 1,795 акций
"Дагсвязьинформа".
В одну привилегированную акцию "Ростелекома" конвертируется 4,920
привилегированных акций "ЦентрТелекома", 59,374 акций "Сибирьтелекома", 1,195
акций "Дальсвязи", 1,134 акций "ВолгаТелекома", 5,220 акций СЗТ, 111,602 акций
"Уралсвязьинформа", 24,648 акций ЮТК, 2,284 акций "Дагсвязьинформа".
Совет директоров также определил цену выкупа акций компании, требования о выкупе
которых могут быть предъявлены акционерами в случае реорганизации "Ростелекома".
Цена выкупа утверждена в размере 86,21 руб. как за одну обыкновенную, так и за
одну привилегированную акцию "Ростелекома".
Ранее коэффиценты конвертации акций утвердили советы директоров "ВолгаТелекома",
"Уралсвязьинформа", СЗТ, "Дагсвязьинформа" и ЮТК.
Напомним, что "Ростелеком" в рамках реорганизации "Связьинвеста" объединит семь
межрегиональных компаний связи (МРК), входящих в холдинг. Акции МРК будут
конвертированы в акции допэмиссии "Ростелекома". В состав объединенной компании,
как ожидается, не войдет ОАО "Центральный телеграф", которое на первом этапе
останется "дочкой" "Связьинвеста". 20 октября 2009г. совет директоров
"Связьинвеста" утвердил план реорганизации группы компаний "Связьинвест" в форме
присоединения МРК к "Ростелекому", которую планируется завершить весной 2011г.
Вопрос о реорганизации "Связьинвеста" обсуждается с 1998г.
ОАО "Ростелеком" (Санкт-Петербург) - национальный оператор междугородной и
международной электросвязи. Компания эксплуатирует транспортную
телекоммуникационную сеть цифровых и аналоговых линий на территории России
протяженностью около 150 тыс. км. "Ростелеком" обслуживает основную долю
междугородного и международного трафика в РФ, а также обеспечивает работу
наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов, занимает доминирующую
позицию на рынке передачи магистрального интернет трафика в России. Крупнейший
акционер "Ростелекома" - ОАО "Связьинвест", владеющее 50,67% голосующих акций.
Чистая прибыль "Ростелекома" в 2009г. по российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ) сократилась на 27,9% по сравнению с 2008г. и составила 5 млрд 101,6
млн руб. Выручка "Ростелекома" по РСБУ за 2009г. составила 61 млрд 223,5 млн
руб., сократившись по сравнению с 2008г. на 3,1%.
443 В начало
26 мая 2010 Чистая прибыль "Ленэнерго" по МСФО в 2009г. возросла на 40,7% - до 2,587 млрд руб.
Чистая прибыль ОАО
"Ленэнерго" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2009г.
возросла на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 2
млрд 587 млн 372 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба компании, выручка
увеличилась на 27,3% - до 22 млрд 800 млн 390 тыс. руб. Активы "Ленэнерго" с
начала прошлого года выросли на 6% и по состоянию на 1 января 2010г. составили
88 млрд 325 млн 285 тыс. руб.
Показатель EBITDA в 2009г. увеличился на 32,8%, достигнув 7 млрд 147 млн 968
тыс. руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 4,3 процентных пункта - до
31,35%. Собственный капитал компании составил 45 млрд 833 млн 693 тыс. руб.,
превысив показатель годом ранее на 6%.
ОАО "Ленэнерго" учреждено 22 января 1993г. Основные виды деятельности общества -
оказание услуг по передаче электроэнергии, а также осуществление
технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и
физических лиц к электросетям. Компания обслуживает территорию Санкт-Петербурга
и Ленинградской области площадью 86 тыс. 739 кв км.
50,31% акций "Ленэнерго" владеет ОАО "Холдинг МРСК" (с учетом префов - 45,71%
уставного капитала общества), которому по итогам реформирования РАО "ЕЭС России"
переданы доли энергохолдинга в 11 межрегиональных распределительных сетевых
компаниях. Доля правительства Петербурга в компании составляет 25,16%
обыкновенных акций, или 22,85% уставного капитала. Кроме того, крупным пакетом
владеют E.D.I. Electricity Distribution Investments и Банк ВТБ.
Чистая прибыль ОАО "Ленэнерго" по российским стандартам бухгалтерского учета по
итогам 2009г. составила 3 млрд 258 млн 36 тыс. руб., что в 2,1 раза превышает
показатель 2008г. Выручка в 2009г. увеличилась на 25,3% и достигла 26 млрд 87
млн 949 тыс. руб.
444 В начало
20 мая 2010 Завод стройматериалов "Эталон" увеличил свою долю в уставном капитале "ЛенСпецСМУ" с 25% до 45%.
ЗАО "Завод
стройматериалов "Эталон" увеличило свою долю в уставном капитале ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ"
с 25% до 45%, говорится в материалах компании. Доля принадлежащих заводу
стройматериалов обыкновенных акций общества также увеличилась с 25% до 45%.
Дата, с которой изменилась доля участия акционерного общества в уставном
капитале "ЛенСпецСМУ", - 20 мая 2010г.
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ" входит в состав холдинга "ЛенСпецСМУ", созданного в
1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Среди
главных направлений деятельности группы - инженерная подготовка территорий,
производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости.
Чистая прибыль ССМО "ЛенСпецСМУ" по российским стандартам бухгалтерского учета в
2009г. возросла в 8 раз по сравнению в предшествующим годом и достигла 1 млрд
198 млн 864 тыс. руб.
445 В начало
20 мая 2010 "Парнас-М" допустил дефолт по выплате 14-го купона облигаций серии 02 на сумму 23,7 млн руб.
ОАО "Парнас-М"
допустило дефолт по выплате 14-го купонного дохода по облигациям серии 02. Как
сообщается в официальных материалах общества, общая сумма неисполненных
обязательств составила 23 млн 684 тыс. руб. Причиной невыплаты стало введение в
отношении компании процедуры наблюдения.
Облигации ОАО "Парнас-М" серии 02 были зарегистрированы ФСФР 21 сентября 2006г.
под номером 4-02-01455-J.
ОАО "Парнас-М" (Санкт-Петербург) является головным предприятием департамента
мясоперерабатывающей промышленности холдинга "Парнас", образовано в 1992г.
346 В начало
05 мая 2010 Банк "Викинг" продал 19,04% уставного капитала "Большого гостиного двора" (Петербург) компании "Сигма".
ЗАО "Коммерческий
акционерный банк "Викинг" продало 19,04% уставного капитала ОАО "Большой
гостиный двор" компании "Сигма". Об этом сообщается в официальных материалах
Гостиного двора. Ранее ООО "Сигма" не владело акциями общества.
ОАО "Большой гостиный двор" создано в 1994г. в Санкт-Петербурге на базе
одноименного торгового комплекса, построенного в 1785г. Чистая прибыль компании
в 2009г. увеличилась на 45,69% относительно показателя за 2008г. и составила 139
млн 744 тыс. руб. Выручка снизилась на 16,7% - до 1 млрд 212 млн 738 тыс. руб.
ЗАО "Коммерческий акционерный банк "Викинг" зарегистрировано 27 декабря 1991г.
Кредитная организация осуществляет все виды банковских операций в рублях и
иностранной валюте. Основными акционерами являются ООО "СП "Викинг" и ООО "СП "Юнион".
Уставный капитал банка составляет 71 млн руб.
ООО "Сигма" (Санкт-Петербург) образовано в 1992г. как электротехническое
предприятие. Занимается разработкой проектно-сметной документации, монтажом,
реконструкцией и наладкой электроэнергетического оборудования и сетей.
447 В начало
06 мая 2010 "СИБУР Холдинг" выплатил восьмой купонный доход по облигациям серии 01 в полном объеме - 1,6 млн руб.
ОАО "СИБУР
Холдинг" сегодня в полном объеме и в установленный срок выплатило восьмой
купонный доход по облигациям серии 01. Как сообщается в официальных материалах
общества, размер выплаты составил 1 млн 640 тыс. 20,52 руб., доход по одной
облигации - 52,21 руб.
Выпуск облигаций "СИБУР Холдинга" серии 01 был зарегистрирован Федеральной
службой по финансовым рынкам (ФСФР) 1 августа 2006г., государственный
регистрационный номер - 4-01-65134-D.
ОАО "СИБУР Холдинг" (Санкт-Петербург) является вертикально интегрированным
холдингом, перерабатывающим по единой технологической цепочке значительный объем
российского углеводородного сырья. На предприятиях, входящих в холдинг,
выпускается более ста наименований нефтехимической продукции. Основными видами
продукции, вырабатываемой на предприятиях холдинга, являются сжиженные газы для
населения, высокооктановая добавка к бензинам, гликоли, поливинилхлорид,
капролактам, полиэтилен, полипропилен, полистирол, синтетические каучуки, шины,
резинотехнические изделия, конструкционные материалы, синтетические волокна и
ткани
448 В начало
14 мая 2010 Чистый убыток "Северстали" по МСФО в I квартале 2010г. вырос на 19,6% и составил 785 млн долл.
Чистый убыток ОАО
"Северсталь" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I
квартале 2010г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,6%
и составил 785 млн долл. Как говорится в сообщении компании, относительно IV
квартала 2009г. убыток вырос в 4,8 раза (в IV квартале чистый убыток составил
162 млн долл.). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных РБК, по чистой прибыли
"Северстали" по МСФО в I квартале 2010г. составлял 103,78 млн долл.
Компания подчеркивает, что полученный чистый убыток в I квартале 2010г. включает
в себя убыток в размере 855 млн долл. от прекращения деятельности европейских
предприятий.
На 31 марта 2010г. предприятие Lucchini классифицировалось как предназначенное
для продажи и отражалось в отчетности как предприятие, деятельность которого
прекращена. В связи с этим результаты по выручки, операционной прибыли и EBITDA
Lucchini были исключены из результатов как по I кварталу 2010г., так и по IV
кварталу и I кварталу 2009г.
Выручка в I квартале составила 3,142 млрд долл. (+34,1% относительно I квартала
2009г. и -7,3% относительно IV квартала 2009г.), прибыль от операций составила
298 млн долл. против 321 млн долл. убытка годом ранее (-23,6% относительно IV
квартала 2009г.).
Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 492 млн долл. против
отрицательного показателя в 117 млн долл. в I квартале 2009г. Относительно IV
квартала 2009г. EBITDA снизилась на 20,6% в основном в силу снижения уровня
экспорта в результате проблем с погодой и роста производственной себестоимости.
Операционная рентабельность компании равнялась 9,5% (в IV квартале 2009г. она
была положительной и составляла 11,5%).
На 31 марта 2009г. денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные банковские
депозиты составили 2 млрд 323 млн долл. (на 1 декабря 2009г.: 2 949 млн долл.).
Неиспользованные кредитные линии составили 497 млн долл.
В I квартале 2010г. операционный денежный поток (исключая предприятие,
деятельность, которого прекращена) оказался отрицательным и составил 219 млн
долл. в связи с ростом масштаба производства по всем сегментам бизнеса и
повышением запасов в дивизионе "Северсталь Российская сталь" в результате
связанных с погодными условиями задержек в экспортных поставках.
На 31 марта 2010г. чистая задолженность (без учета Lucchini) оставалась на
ориентировочно том же уровне и составляла 4,3 млрд долл.
Компания отмечает, что выручка сократилась относительно IV квартала 2009г. в
результате снижения объемов продаж в дивизионах "Северсталь Российская сталь" и
"Северсталь Ресурс", а также снижения цен на сталь по всем рынкам. На объем
продаж дивизиона "Северсталь Российская сталь" повлияли суровые погодные
условия, в результате чего снизился уровень экспорта через порт
Санкт-Петербурга. В I квартале 2010г. наблюдался значительный рост цен на
продукцию дивизиона "Северсталь Ресурс".
Рыночная конъюнктура продолжает улучшаться, в результате чего во II квартале
2010г. компания ожидает эффект от недавно объявленного повышения цен на сталь.
"В I квартале наблюдалось дальнейшее оздоровление рыночной конъюнктуры, в то же
время на наши результаты повлияли задержки с экспортными поставками, вызванные
плохими погодными условиями и ростом производственной себестоимости", -
прокомментировал финансовые результаты генеральный директор ОАО "Северсталь"
Алексей Мордашов.
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы
компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции,
Соединенных Штатах Америки и в Африке. Акции компании торгуются в Российской
торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE).
449 В начало
17 мая 2010 Петербург признал проекты "Северстали" в промзоне "Ижорские заводы" общей стоимостью 12 млрд руб. стратегическими.
Правительство
Санкт-Петербурга на сегодняшнем заседании признало все проекты ОАО "Северсталь",
реализуемые в промышленной зоне "Ижорские заводы" на территории 122 га,
стратегическими. Как сообщил председатель комитета по инвестициям и
стратегическим проектам Алексей Чичканов, общий объем инвестиций компании в
реализацию указанных проектов, которую планируется завершить до 2013г.,
составляет 12 млрд руб.
Речь идет, в частности, о создании листопрокатного цеха N3, комплекса по
производству толстолистового проката и комплекса по переработке металлопроката,
строительстве железнодорожных подъездных путей и складского комплекса для
хранения труб и морских контейнеров.
Как пояснил первый заместитель председателя комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) Сергей Фивейский, "инвестор при
реализации стратегических проектов может иметь право на снижение платежей за
аренду земельного участка на период проектирования и строительства до размеров
инвестиционной стоимости".
450 В начало
28 июня 2010 Акционеры X5 Retail Group одобрили новую программу мотивации менеджмента.
Акционеры X5
Retail Group на годовом собрании 25 июня 2010г. одобрили новую программу
мотивации менеджмента. Об этом говорится в сообщении компании. Она была
утверждена в рамках изменения политики о вознаграждении и заменит опционную
программу (ESOP). Программа представляет из себя 4-летний план условного дарения
ограниченных прав на акции, предоставляемых в случае достижения целевых
показателей эффективности, связанных, прежде всего, с динамикой роста продаж и
показателем EBITDA.
Кроме того, акционеры одобрили финансовую отчетность за 2009г., а также избрали
двух членов наблюдательного совета Эрве Деффоре и Дэвида Гулда на новый
четырехлетний срок.
Х5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей
"Пятерочка" и "Перекресток". 26 июня 2008г. X5 завершила сделку по приобретению
сети гипермаркетов "Карусель". На 31 марта 2010г. под управлением компании
находилось 1 тыс. 399 магазинов с расположением в Москве, Санкт-Петербурге и
других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная
сеть компании включает в себя 1 тыс. 63 магазинов "Пятерочка" формата "мягкий
дискаунтер", 276 супермаркетов "Перекресток" и 60 гипермаркетов "Карусель". На
31 марта 2010г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло
640.
Акции X5 Retail Group N.V. с мая 2005г. котируются на Лондонской фондовой бирже
(LSE) в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). Акционерами X5 являются:
"Альфа-групп" - 47,9%, основатели "Пятерочки" - 23,1%, менеджмент компании -
1,9%; казначейские GDR (Treasury Stock) составляют 0,1%; в свободном обращении
находится 27% акций в форме GDR. Чистая прибыль X5 Retail Group по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2010г. составила 78,9 млн
долл. против убытка в размере 82,1 млн долл. годом ранее. Выручка X5 в отчетный
период составила 2 млрд 542,7 млн долл., увеличившись на 36% по сравнению с
данными I квартала 2009г.
351 В начало
04 мая 2010 Чистая прибыль "Северо-Западного Телекома" по РСБУ в I квартале 2010г. выросла в 15,8 раза - до 1 млрд 424 млн руб.
Чистая прибыль ОАО
"Северо-Западный Телеком" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)
за I квартал 2010г. выросла в 15,8 раза по сравнению с показателем за
аналогичный период 2009г. и составила 1 млрд 424 млн руб. Как говорится в
сообщении компании, по итогам I квартала с.г. по сравнению с аналогичным
периодом 2009г. выручка выросла на 9% и составила 6 млрд 965 млн руб., в том
числе, 6 млрд 408 млн руб. - от продажи услуг связи. Показатель EBITDA по
сравнению с аналогичным периодом минувшего года увеличился более чем в 2 раза и
составил 3 млрд 533 млн руб. Показатель EBITDA margin по итогам отчетного
периода составил 50,7%, что на 23,2 процентного пункта выше, чем по итогам I
квартала 2009г.
При этом доходы от новых услуг (интернет и передача данных) за отчетный период
выросли на 19,5% - до 1 млрд 421 млн руб., доходы от местной связи выросли на
7,7% - до 3 млрд 552 млн руб. Как пояснили в компании, рост доходов по сравнению
с I кварталом 2009г. обусловлен приростом абонентской базы СЗТ по услуге
широкополосного доступа в интернет, которая превысила 939 тыс. пользователей по
итогам I квартала 2010г., а также проведенной с 1 февраля 2010г. индексацией
тарифов на услуги местной связи.
Как сообщили в СЗТ, рост финансовых показателей обусловлен в основном тем, что
по итогам I квартала 2009г. в отчетности компании был отражен значительный
убыток по курсовым разницам, оказавший негативное влияние на финансовые
показатели.
ОАО "Северо-Западный Телеком" - основной оператор фиксированной связи
Северо-Западного региона РФ. Акционеры компании: ОАО "Связьинвест" (39,89%), ЗАО
"Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз" (13,27%), ЗАО "ИНГ банк (Евразия)" (7,06%),
ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (9,52%), Lindsell Enterprises Limited
(7,52%), КБ "Дж.П.Морган Банк Интернэшнл" (1,54%), Fractor Investments Limited
(2,84%). Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-Западный
федеральный округ РФ, где проживают свыше 13,5 млн человек. Монтированная
емкость телефонной сети превышает 5,2 млн номеров. Уровень цифровизации местной
сети - 68%. Монтированная емкость оборудования широкополосного доступа
составляет более 1,3 млн ШПД портов. В состав ОАО "СЗТ" входит 10 филиалов.
Чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г.
снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом и составила 3 млрд 473 млн руб.
Выручка в 2009г. увеличилась на 7% и достигла 26 млрд 295 млн руб. Показатель
EBITDA вырос на 12% - до 10 млрд 818 млн руб.
352 В начало
30 апреля 2010 Чистый убыток ОАО "ЛОМО" в I квартале 2010г. снизился на 22% - до 121,57 млн руб.
Чистый убыток ОАО
"ЛОМО" в I квартале 2010г. снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом
минувшего года и составил 121 млн 570 тыс. руб. Как сообщается в материалах
общества, по итогам IV квартала 2009г. предприятием была получена чистая прибыль
в размере 275 млн 244 тыс. руб.
В компании убыток, полученный в январе-марте текущего года, объясняют
уменьшением размера выручки, связанным с относительным уменьшением объема работ
в отчетном квартале.
Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО, Санкт-Петербург) было
основано в 1914г. и стало первым в стране производителем оптики для российской
армии. В 1993г. компания была приватизирована и сейчас представляет собой
предприятие со 100-процентным частным капиталом. Компания специализируется на
производстве оптических и оптико-механических приборов и систем, в том числе для
военной, космической, авиационной и медицинской техники. Чистая прибыль ЛОМО по
российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г. выросла в 2,8 раза по
сравнению с 2008г. и составила 23 млн 350 тыс. руб. Выручка увеличилась на 35% -
до 3 млрд 85 млн руб.
453 В начало
18 мая 2010 "ЛенСпецСМУ" направит средства от размещений облигаций на рефинансирование долгов и приобретение участков.
Холдинг "ЛенСпецСМУ"
планирует направить средства от размещений биржевых облигаций серии 02,
эмитированных на 2 млрд руб., на рефинансирование "коротких" долгов и
приобретение земельных участков. Как сообщил сегодня в ходе интернет-конференции
финансовый директор УК "Эталон-ЛенСпецСМУ" Валерий Борзилов, 48 млн долл. будет
направлено на погашение кредитов Росбанка, Райффайзенбанка, банка
"Санкт-Петербург" и других банков. Кроме того, около 15-20 млн долл. пойдет на
приобретение новых участков для застройки 15-20 млн долл.
В свою очередь заместитель финансового директора УК "Эталон-ЛенСпецСМУ" Виктор
Васенев сообщил, что на текущий момент в портфеле компании реализуются 10
проектов (8 - Санкт-Петербург, 1 - Московская область, 1 - Калининградская
область), которые подразумевают строительство 67 объектов недвижимости. В 2010г.
"ЛенСпецСМУ" планирует закрыть сделки по приобретению 3-5 проектов, большая
часть из которых будет в Санкт-Петербурге. Кроме того, в стадии реализации
находятся еще 10 проектов в области промышленного строительства на общую сумму 2
млрд 876 млн руб.
Напомним, "ЛенСпецСМУ" планирует 27 мая 2010г. начать размещение биржевых
облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд руб. Планируется разместить 2 млн ценных
бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Идентификационный номер выпуска
биржевых облигаций серии БО-02 - 4B02-02-17644-J от 12 апреля 2010г. Срок
обращения облигаций составляет 3 года. Купонный период составляет 91 день.
Закрытие книги заявок запланировано на 25 мая 2010г. Диапазон купонной ставки
составляет 13,5-14,5%, доходность по бумагам - 14,2-15,31%. Планируется, что 10%
выпуска будет погашено в дату выплаты 4-го купона; 15% - в дату выплаты 6-го
купона; 20% - в дату выплаты 8-го купона; 25% - в дату выплаты 10-го купона; 30%
- в дату выплаты 12-го купона.
Холдинг "ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного
ремонтно-строительного управления. Среди главных направлений деятельности группы
- инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов,
строительство и эксплуатация недвижимости. "ЛенСпецСМУ" занимает 12,4% на рынке
недвижимости Санкт-Петербурга. Компания построена как
вертикально-интегрированный холдинг и включает застройщиков ЗАО "ССМО
"ЛенСпецСМУ", ЗАО "СПб МФТЦ", ЗАО "Затонское", ЗАО "ЭталонПроект"; генеральных
подрядчиков "ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция", ЗАО "Новатор", ЗАО "Славянский
строитель", ЗАО "СУ-267"; субподрядчиков ЗАО "УСР "Нулевик", ЗАО
"ЛенСпецСМУ-Комфорт", ЗАО "Электронстрой-1", ЗАО "ЭталонСтрой-РиО"; риелторскую
сеть ЗАО "ЦУН"; эксплуатирующие организации ЗАО "Сервис-Недвижимость", ЗАО
"СервисГараж". В структуру холдинга также входят три управляющие компании в
области строительства: ЗАО "Актив" (управление активами), ЗАО "ЗСМ "Эталон"
(производство кирпича), ОАО "СМУ "Электронстрой" (производство материалов и
конструкций, включая ЖБИ). Чистая прибыль группы "ЛенСпецСМУ" по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2009г. увеличилась на 94,4% по
сравнению с предшествующим годом и достигла 3 млрд 576 млн 295 тыс. руб. Выручка
"ЛенСпецСМУ" по МСФО в 2009г. возросла на 39,5% - до 18 млрд 169 млн 818 тыс.
руб.
454 В начало
11 мая 2010 Консолидированная добыча "Газпром нефти" в I квартале 2010г. увеличилась на 9,2% - до 12 млн 157 тыс. т нефти.
Консолидированная
добыча нефти ОАО "Газпром нефть" увеличилась в I квартале 2010г. на 9,2% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12 млн 157 тыс. т.
Как сообщила сегодня компания, по сравнению с бизнес-планом рост добычи составил
1,3%, или 160 тыс. т. Консолидированная среднесуточная добыча в I квартале
составила более 135 тыс. т.
В сообщении отмечается, что роста добычи удалось достичь как за счет
эффективного проведения геолого-технических мероприятий, так и благодаря
последним приобретениям "Газпром нефти".
Значительное увеличение добычи в I квартале 2010г. произошло в зарубежном активе
"Газпром нефти" - на предприятии "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS): рост добычи
к I кварталу 2009г. в этой компании составил 23,4%, было добыто 217 тыс. 167 т
нефти. В целом, со времени приобретения "Газпром нефтью" контрольного пакета
акций NIS (февраль 2009г.) среднесуточная добыча в Сербии увеличилась на 40%.
По 100-процентным дочерним предприятиям "Газпром нефти" в I квартале 2010г.
также отмечен рост добычи, который составил 0,2%. Лидирует по темпам роста
добычи нефти дочернее предприятие "Газпромнефть-Хантос", увеличившее добычу в
отчетном периоде на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до
2 млн 321 тыс. т нефти. Перевыполнены квартальные бизнес-планы по
Муравленковскому филиалу "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" и по "Газпромнефть-Восток".
Как сообщалось ранее, "Газпром нефть" в 2010г. планирует увеличить добычу нефти
на территории РФ на 3% - до 48,6 млн т. В 2009г. общая добыча "Газпром нефти"
увеличилась на 3,5% и составила 47,88 млн т нефти, что в основном обусловлено
консолидацией добычи NIS и Sibir Energy. Собственная добыча "Газпром нефти" за
2009г. составила 29,9 млн т, что на 2,8% ниже показателя прошлого года.
355 В начало
30 марта 2010 Чистая прибыль СЗТ по РСБУ в 2009г. снизилась на 4% - до 3,477 млрд руб.
Чистая прибыль ОАО
"Северо-Западный Телеком" (СЗТ) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)
в 2009г. снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом и составила 3 млрд 477
млн руб. 93 тыс. руб. Как сообщается в официальных материалах компании, чистая
прибыль в четвертом квартале 2009г. составила 331 млн 319 тыс. руб.
Напомним, чистая прибыль СЗТ по РСБУ по итогам 2008г. составила 3 млрд 622 млн
руб.
ОАО "Северо-Западный Телеком" - основной оператор фиксированной связи
Северо-Западного региона РФ. Акционеры компании: ОАО "Связьинвест" (39,89%), ЗАО
"Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз" (13,27%), ЗАО "ИНГ банк (Евразия)" (7,06%),
ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (9,52%), Lindsell Enterprises Limited
(7,52%), КБ "Дж.П.Морган Банк Интернэшнл" (1,54%), Fractor Investments Limited
(2,84%). Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-Западный
федеральный округ РФ, где проживают свыше 13,5 млн человек.
456 В начало
19 мая 2010 Чистая прибыль "Акрона" согласно сводной отчетности по РСБУ за I квартал 2010г. составила 1,123 млрд руб.
Чистая прибыль ОАО
"Акрон" согласно неаудированной сводной отчетности по российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ) за I квартал 2010г. составила 1,123 млрд руб. против
чистого убытка в размере 1 млрд 47 млн руб. за аналогичный период 2009г. Об этом
говорится в сообщении компании. При этом на размер чистой прибыли "Акрона"
оказала влияние переоценка финансовых вложений по рыночной стоимости,
отрицательный эффект от которой составил 314 млн руб. Таким образом, чистая
прибыль без учета переоценки финансовых вложений составила 1,437 млрд руб.
Выручка "Акрона" за отчетный период составила 11 млрд 462 млн руб., что на 16%
выше показателя за 3 месяца 2009г. (9 млрд 886 млн руб.). Прибыль от продаж
компании составила 2 млрд 497 млн руб., что на 24% выше показателя за
аналогичный период 2009г. (2 млрд 22 млн руб.). Показатель EBITDA "Акрона" вырос
на 23% и составил 2 млрд 764 млн руб. по сравнению с результатом за I квартал
2009г. (2 млрд 249 млн руб.). Уровень рентабельности по EBITDA составил 27% по
сравнению с 26% за 3 месяца 2009г.
В компании также сообщили, что производство аммиака за I квартал 2010г.
увеличилось на 1% - до 438,7 тыс. т, производство азотных удобрений снизилось на
10% - до 571,1 тыс. т, производство сложных удобрений выросло на 36% - до 591,1
тыс. т, производство продукции органического синтеза выросло на 10% - до 90,9
тыс. т, производство продукции неорганической химии выросло на 30% - до 273,2
тыс. т.
В сообщении также отмечается, что чистая прибыль ОАО "Дорогобуж" (входит в
группу "Акрон") за отчетный период выросла почти в 5 раз по сравнению с I
кварталом 2009г. (302 млн руб.) и составила 1 млрд 479 млн руб. При этом на
размер чистой прибыли компании оказала влияние переоценка финансовых вложений по
рыночной стоимости, эффект от которой составил 781 млн руб. Таким образом,
чистая прибыль "Дорогобужа" без учета переоценки финансовых вложений составила
699 млн руб.
Выручка "Дорогобужа" за I квартал 2010г. составила 3 млрд 411 млн руб., что на
31% выше аналогичного показателя за 3 месяца 2009г. (2 млрд 596 млн руб.).
Прибыль от продаж компании составила 853 млн руб., что на 38% выше показателя за
аналогичный период 2009г. (617 млн руб.). Показатель EBITDA "Дорогобужа"
увеличился на 38% и составил 924 млн руб. по сравнению с результатом за 3 месяца
2009г. (672 млн руб.). Уровень рентабельности по EBITDA компании составил 27% по
сравнению с 26% за 3 месяца 2009г.
Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и
продуктов органического синтеза: ОАО "Акрон" (Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж"
(Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию
"Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40
наименований химической продукции с объемом годового производства около 4 млн т.
По оценкам компании, доля холдинга на внутреннем рынке по объемам производства
азотных удобрений составляет 14%, фосфатных удобрений - 11%. Чистая прибыль ОАО
"Акрон" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2009г.
снизилась на 27% - до 7 млрд 256 млн руб. Выручка компании в 2009г. составила 37
млрд 542 млн руб., что на 13% ниже аналогичного показателя за 2008г. Чистая
прибыль "Акрона" по РСБУ за 2009г. увеличилась почти в 20 раз и составила 15
млрд 315 млн руб. Выручка "Акрона" составила 37 млрд 850 млн руб., что на 16%
ниже аналогичного показателя за 2008г.
357 В начало
04 мая 2010 Выручка ОАО "Акрон" по РСБУ в I квартале 2010г. осталась на уровне I квартала 2009г. и составила 5,2 млрд руб.
Неаудированная
выручка ОАО "Акрон" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I
квартал 2010г. составила 5 млрд 199 млн руб., что практически равно показателю
за аналогичный период 2009г. Об этом сообщается в официальных материалах
компании. Отметим, в январе-марте 2009г. выручка общества составила 5 млрд. 224
млн руб.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль ОАО "Акрон" по РСБУ в I квартале 2010г.
снизилась в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составила 1 млрд 189 млн 772 тыс. руб. Чистая прибыль без учета переоценки
финансовых вложений составила 940 млн руб. против чистого убытка в размере 563
млн руб. за аналогичный период прошлого года.
Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и
продуктов органического синтеза - ОАО "Акрон" (Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж"
(Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон"
(провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40 наименований химической
продукции с объемом годового производства около 4 млн т. По оценкам компании,
доля холдинга на внутреннем рынке по объемам производства азотных удобрений
составляет 14%, фосфатных удобрений - 11%. Группа "Акрон" в 2009г. увеличила
производство товарной продукции на 11% по сравнению с 2008г. - до 5,1 млн т.
Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009г.
увеличилась почти в 20 раз и составила 15 млрд 315 млн руб., выручка снизилась
на 16% и составила 37 млрд 850 млн руб.
458 В начало
04 июня 2010 В Вологодской обл. "Северсталь" ввела трубопрофильный завод стоимостью свыше 100 млн долл.
В Вологодской
области введен в эксплуатацию трубопрофильный завод ЗАО "Северсталь ТПЗ-Шексна"
(входит в ОАО "Северсталь") стоимостью свыше 100 млн долл. Как сообщает
пресс-служба компании, планируемый объем производства составит 250 тыс. т в год.
Завод будет производить электросварные прямошовные трубы круглого,
прямоугольного и квадратного сечения из рядовых и конструкционных марок стали.
Диаметр сечения производимых труб - от 127 до 426 мм при толщине стенок в
диапазоне от 3 до 16 мм. Длина готовой продукции трубопрофильного завода
составит от 6 до 16 м.
Напомним, ОАО "Северсталь" объявило о создании вологодского предприятия по
выпуску замкнутых сварных профилей в июне 2007г. Производство расположено в
индустриальном парке "Шексна". Ранее ввод предприятия в эксплуатацию был
запланирован на I квартал 2010г.
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы
компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции,
Соединенных Штатах Америки и в Африке. Акции компании торгуются в Российской
торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). В 2009г.
"Северсталь" сократила производство стали на 13% - до 16,75 млн т.
459 В начало
01 сентября 2010 Председатель совета директоров ЛСР И.Левит снизил долю в уставном капитале компании с 1,78% до 1,45%.
Председатель
совета директоров и член правления ОАО "Группа ЛСР" Игорь Левит снизил долю в
уставном капитале компании с 1,78% до 1,45%, говорится в официальных документах
компании. Одновременно доля в уставном капитале члена правления компании Евгения
Яцышина снизилась с 1,55% до 1,22%. Изменения в уставном капитале ЛСР произошли
31 августа 2010г.
Напомним, что в августе 2010г. в уставном капитале ЛСР произошел ряд изменений.
Так, акционер ОАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов снизил свою долю обыкновенных
акций компании с 10% до 9,09%. Кроме того, председатель совета директоров и член
правления группы ЛСР Игорь Левит снизил свою долю обыкновенных акций компании с
1,95% до 1,78%, член правления группы ЛСР Андрей Ведерников - с 0,0001% до
0,00009%, член совета директоров группы ЛСР Михаил Романов - с 5,19% до 4,72%,
член совета директоров и член правления группы ЛСР Елена Туманова - с 0,14% до
0,13%, член правления группы ЛСР Владимир Черняев - с 0,17% до 0,16%, член
совета директоров группы ЛСР Ольга Шейкина - с 0,14% до 0,13%, член правления
группы ЛСР Алексей Юшков - с 0,13% до 0,11% и член правления группы ЛСР Евгений
Яцышин - с 1,7% до 1,55%.
Однако доля компании Streetlink Limited, зарегистрированной на Кипре,
бенефициарным владельцем которой является А.Молчанов, выросла с 48,38% до
53,08%. Данные изменения произошли в ходе размещения дополнительного выпуска
акций группы ЛСР.
Напомним, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала 8
апреля 2010г. дополнительный выпуск и проспект акций ЛСР, размещаемых путем
открытой подписки, в объеме 16 млн 42 тыс. 508 бумаг. Номинальная стоимость
каждой ценной бумаги дополнительного выпуска - 0,25 руб. Таким образом, общий
объем допэмиссии по номинальной стоимости - 4 млн 10 тыс. 627 руб. Допвыпуску
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е-002D. В конце июня
2010г. акционер группы ЛСР приобрел по преимущественному праву 58,4% допэмиссии.
В рамках осуществления преимущественного права была подана одна заявка, в
результате чего в ходе данного этапа дополнительной эмиссии было размещено 9 млн
366 тыс. 383 акции. Цена размещения в рамках осуществления преимущественного
права была определена решением совета директоров ЛСР 30 апреля 2010г. и
составила 41,33 долл. за одну акцию. Цена размещения не по преимущественному
праву, определенная решением совета директоров 30 апреля 2010г., составила 45,92
долл. Размещение дополнительной эмиссии обыкновенных именных бездокументарных
акций группы ЛСР осуществлялось в целях реинвестирования в компанию средств,
привлеченных в результате вторичного размещения акций (SPO), проводившегося
группой ЛСР весной 2010г.
Уставный капитал ЛСР до размещения допэмиссии составляет 23 млн 415 тыс. 958
руб. и разделен на 93 млн 663 тыс. 832 акции номиналом 0,25 руб.
Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная
компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих
сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство
стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по
добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке
стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий
до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных
архитекторов. Чистая прибыль группы ЛСР по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) за 2009г. составила 4 млрд 590 млн руб. против убытка более 8
млрд руб. годом ранее. Выручка ЛСР по МСФО в отчетный период выросла на 2,4% и
составила 51 млрд 24 млн руб. Чистая прибыль группы ЛСР по российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2010г. составила 366 млн 206 тыс. руб.
и увеличилась в 3,4 раза по сравнению с тем же периодом 2009г. Выручка ЛСР за
отчетный период сократилась в 1,7 раза - до 179 млн 188 тыс. руб.
460 В начало
20 мая 2010 "Газпром нефть" рассматривает возможность проведения IPO или продажи акций своих нефтесервисных активов.
ОАО "Газпром
нефть" рассматривает возможность первичного размещения или продажи акций своих
нефтесервисных активов, говорится в сообщении компании.
"Газпром нефть" начала рассмотрение различных вариантов развития нефтесервисного
подразделения. В сообщении отмечается, что результатом процесса может стать
частичная либо полная продажа предприятий, входящих в состав ООО "Газпромнефть-Нефтесервис".
Кроме того, в качестве альтернативного варианта компания рассматривает
возможность первичного размещения акций своих нефтесервисных активов.
Планируется, что процесс будет завершен в течение года. Эксклюзивным
консультантом по потенциальной сделке является Deutsche Bank.
Нефтесервисное подразделение "Газпром нефти" состоит из управляющей компании
(ООО "Газпромнефть-Нефтесервис") и девяти дочерних предприятий, предлагающих
услуги в области бурения, капитального и текущего ремонтов скважин, геофизики,
цементирования скважин; транспортные услуги, а также услуги по ремонту и
сервисному обслуживанию бурового и вспомогательного оборудования,
насоснокомпрессорных и обсадных труб. Деятельность предприятий "Газпромнефть-Нефтесервиса"
сосредоточена в ключевых нефтедобывающих регионах России - Ямало-Ненецком и
Ханты-Мансийском автономных округах, Томской и Омской областях, Якутии,
Красноярском крае.
"Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим
предприятием Газпрома, которому принадлежит свыше 95% акций компании. Уставный
капитал компании равен 7 млн 586 тыс. 79,4224 руб., он разделен на 4 млрд 741
млн 299 тыс. 639 обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб. Чистая прибыль ОАО
"Газпром нефть", рассчитанная по стандартам US GAAP, в 2009г. уменьшилась на 41%
по сравнению с 2008г. - до 2,766 млрд долл. Чистая прибыль за 2009г. по РСБУ
составила 55,407 млрд руб., что на 21,4% ниже уровня 2008г.
461 В начало
13 июля 2010 "РБК daily": ВТБ приобретет 14-17% капитала ТрансКредитБанка.
Вопрос о покупке
ВТБ доли в ТрансКредитБанке решен. Внешторгбанк покупает не более 20% акций: с
учетом того, что объем сделки составляет 5-6 млрд руб., а текущая капитализация
ТрансКредитБанка на 1 апреля 2010г. насчитывает около 34 млрд руб., ВТБ
достанется 14-17% капитала, пишет сегодня "РБК daily" со ссылкой на источник в
ТрансКредитБанке. Сделку стороны планируют завершить до осени 2010г.
Источник в ТрансКредитБанке отметил, что банк не видит экономической выгоды в
этой сделке - она носит чисто политический характер. После приобретения доли в
капитале опорного банка РЖД команду менеджеров трогать не будут, стратегия
развития ТрансКредитБанка останется неизменной, он не будет развиваться под
брендом ВТБ.
ОАО "ТрансКредитБанк" создано в ноябре 1992г. Основным акционером банка является
ОАО "Российские железные дороги", владеющее 54,4% уставного капитала. Банк
является опорным банком РЖД и осуществляет банковское обслуживание железных
дорог страны, предприятий и организаций железнодорожного транспорта, а также
компаний - партнеров и контрагентов отрасли. В состав банковской группы "ТрансКредитБанк"
в настоящее время помимо головного банка - ОАО "ТрансКредитБанк" - входят пять
его дочерних кредитных организаций: ОАО "Метракомбанк" (Ростов-на-Дону), ОАО
"Банк "Юго-Восток" (Воронеж), ОАО "Читапромстройбанк" (Чита), ООО "КБ "Востокбизнесбанк"
(Владивосток), ОАО "Супербанк" (Благовещенск).
Банк ВТБ (Санкт-Петербург) работает в России с 1990г. Главным акционером ВТБ с
долей 85,5% является правительство РФ. Доля других акционеров в уставном
капитале банка составляет 14,5%, в том числе доля держателей глобальных
депозитарных расписок - 7,01%. Чистая прибыль банка по российским стандартам
бухгалтерского учета в 2009г. составила 27,96 млрд руб. против 26,89 млрд руб. в
2008г. Чистый убыток ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности в
2009г. составил 59,6 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 212 млн
долл. (4,6 млрд руб.).
362 В начало
30 марта 2010 Чистая прибыль ОАО "Акрон" (Новгород) по РСБУ в 2009г. возросла в 16,71 раза - до 16,5 млрд руб.
Чистая прибыль ОАО
"Акрон" (Великий Новгород) по аудированной неконсолидированной отчетности по
российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2009г. возросла в 16,71 раза
по сравнению с предшествующим годом и достигла 16 млрд 501 млн руб. Как сообщает
пресс-служба компании, чистая прибыль без учета переоценки финансовых вложений
снизилась на 58% - до 3 млрд 899 млн руб. Выручка в прошлом году сократилась на
34% - до 18 млрд 988 млн руб.
Прибыль от продаж в 2009г. составила 4 млрд 965 млн руб., снизившись к уровню
2008г. на 67%. Показатель EBITDA уменьшился на 65% и составил 5 млрд 385 млн
руб. Рентабельность по EBITDA зафиксирована на уровне 28% по сравнению с 53% в
2008г.
Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и
продуктов органического синтеза - ОАО "Акрон" (Великий Новгород), ОАО
"Дорогобуж" (Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную
компанию "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай).
463 В начало
01 сентября 2010 Энергомашбанк (Петербург) увеличит уставный капитал в 3,8 раза - до 202 млн руб.
ОАО "Энергомашбанк"
(Санкт-Петербург) увеличит уставный капитал путем размещения одиннадцатого
допвыпуска 150 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. Как
сообщается в официальных материалах кредитной организации, соответствующее
решение сегодня приняли акционеры банка на внеочередном общем собрании.
Размещение акций должно завершиться в 2011г. Ценные бумаги планируется размещать
по закрытой подписке среди акционеров банка по номинальной стоимости.
В настоящее время уставный капитал Энергомашбанка составляет 52 млн руб. Таким
образом, за счет допэмиссии он будет увеличен в 3,88 раза - до 202 млн руб.
ОАО "Энергомашбанк" работает на рынке с 1989г. Банк предоставляет услуги
корпоративным клиентам, в том числе занимается кредитованием малого и среднего
бизнеса, а также физическим лицам. Чистая прибыль по российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ) в 2009г. составила 4 млн 277 тыс. 874,18 руб. Объем
активов банка по состоянию на 1 июля 2010г. достиг 8 млрд 963 млн 310 тыс. руб.,
чистые активы составили 6,2 млрд руб.
364 В начало
30 марта 2010 Чистая прибыль ОАО "ЛОМО" по РСБУ в 2009г. выросла в 2,8 раза - до 23,3 млн руб.
Чистая прибыль ОАО
"ЛОМО" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2009г. выросла в
2,8 раза по отношению к 2008г. и составила 23 млн 350 тыс. руб. Как сообщается в
материалах общества, рост показателя стал возможен благодаря выполнению большого
объема работ по контрактам.
По итогам деятельности ОАО «ЛОМО» за 2009 год объем выручки предприятия составил 3,085 млрд. руб., что на 800 млн. руб. больше аналогичного показателя за предыдущий период.
Валовая прибыль по итогам года выросла по сравнению с 2008 годом почти на 30% и составила 1,354 млрд. руб. В прошедшем году компания получила чистую прибыль в размере 23 млн. руб.
За год общий кредитный портфель предприятия сократился на 200 млн. руб. и составил 3,5 млрд. руб.
На сегодняшний день сумма заключенных долгосрочных контрактов до 2012 года только по стратегическим, приоритетным для страны направлениям деятельности составляет около 8 млрд. руб.
Имеющийся портфель заказов позволяет прогнозировать дальнейший рост выручки. Планируется, что по итогам 2010 года этот показатель может превысить 3,2 млрд. руб. Сохранится тенденция сокращения кредитного портфеля предприятия, по итогам 2010 года он должен уменьшиться на 10%.
По предварительным данным объем чистой прибыли предприятия за 2010 год составит 100 млн. руб.
Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО) было основано в 1914г. и стало первым в стране производителем оптики для российской армии. В 1993г. компания была приватизирована и сейчас представляет собой предприятие со 100% частным капиталом. Предприятие производит приблизительно 150 видов продукции. Примерно 50% объема продаж компании составляют экспортные поставки в США, Канаду, Германию, Австрию, Израиль.
365 В начало
27 апреля 2010 "ФосАгро" может провести IPO в конце 2011г. - начале 2012г.
"ФосАгро" может
провести первичное размещение акций (IPO) в конце 2011г. - начале 2012г.,
сообщили РБК в компании. В "ФосАгро" также подтвердили озвученное ранее
намерение привлечь в ходе размещения около 1 млрд долл., отметив, что объем
пакета акций, выставляемых на продажу, пока не определен. В середине апреля
2010г. "ФосАгро" сообщало о том, что будет технически готово провести IPO через
три месяца.
Сейчас компания ведет переговоры о планируемом IPO с рядом банков. Конкретная
схема будет определена в ходе переговоров с банками.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что "ФосАгро" направило
премьер-министру РФ Владимиру Путину письмо с предложением обменять
принадлежащие государству 20% акций "Апатита" на долю в "ФосАгро". Согласно
документу, государство может получить в холдинге адекватный по стоимости пакет,
а в "Апатите" сохранить за собой "право золотой акции". В случае сделки
государство сможет распорядиться долей в холдинге по собственному усмотрению, в
том числе продав акции в ходе размещения на зарубежных или российских биржах.
Сегодня в "ФосАгро" сообщили, что размещение может состояться как до
приватизации пакета акций "Апатита", так и после него.
Компания "ФосАгро" - вертикально интегрированная структура с полным циклом
производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья
до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). Общество
занимает первое место в Европе и второе в мире по производству фосфорсодержащих
удобрений. В настоящее время компания "ФосАгро" является крупнейшим в России
производителем диаммонийфосфата.
466 В начало
31 мая 2010 "Сбербанк Капитал" приобрел 51% акций торговой сети "Вестер".
Федеральная сеть "Вестер"
и "Сбербанк Капитал" (100-процентная "дочка" Сбербанка) подписали соглашение по
вхождению компании "Сбербанк Капитал" в состав акционеров головной компании
федеральной сети "Вестер". Как говорится в сообщении сети "Вестер", "Сбербанк
Капиталу" передается 51% акций в бизнесе федеральной сети, с правом обратного
выкупа данного пакета в 2013г.
Напомним, что в 2009г. ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что "Сбербанк Капитал"
договорился о вхождении в акционерный капитал калининградской группы "Вестер".
Предварительная схема выглядела следующим образом: из группы выделят розничный
бизнес, который отойдет Сбербанку, а девелоперский бизнес (коммерческая и жилая
недвижимость) останется у акционеров Олега Болычева и Александра Рольбинова.
В апреле 2009г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство
ООО "Сбербанк Капитал" о приобретении прав, позволяющих определять условия
осуществления предпринимательской деятельности ООО "Вестер-Регионы", ООО "Вестер-Ритейл",
ООО "Вестер "Ярославль", ООО "Вестер-Баинг", ООО "Вестер-Финанс" и других
компаний, входящих в ГК "Вестер". Как пояснили РБК в "Вестере", данное
разрешение получено в рамках сделки по вхождению "Сбербанка Капитал" в уставный
капитал головной компании федеральной сети "Вестер" с правом последующего выкупа
доли у "Сбербанка Капитал".
Группа "Вестер" (Калининград) основана в 1990г. В 2006г. на базе
продовольственного бизнес-направления группы образована розничная сеть "Вестер".
ГК "Вестер" управляет собственными торговыми центрами "Вестер-гипер", сетями
супермаркетов "Вестер-универсам" и "Вестер-супермаркет", а также оперирует
брендом "Сосед" (магазины формата "у дома"). Кроме того, "Вестер" владеет сетями
магазинов бытовой техники и электроники, компьютеров и оргтехники, мобильных
телефонов, книг и др. По данным на середину марта 2009г., сеть объединяет 52
торговых объекта в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии, из них 18 -
гипермаркеты. Основные владельцы ГК "Вестер" - депутат Калининградской областной
думы Олег Болычев (60%) и министр инфраструктуры и транспорта Калининградской
области Александр Рольбинов (30%, его акции находятся в доверительном управлении
О.Болычева). Оставшиеся 10% акций принадлежат гендиректору "Вестера" Александру
Астрейко.
367 В начало
28 апреля 2010 Авиакомпания "Трансаэро" выплатила первый купонный доход по облигациям серии 01 в объеме 253,56 млн руб.
Промсвязьбанк,
выступающий платежным агентом, произвел выплату первого купонного дохода по
облигациям ОАО "Авиакомпания "Трансаэро" серии 01 в общем объем 253 млн 560 тыс.
руб. Как передает пресс-служба банка, ставка купона составила 16,95%, размер
выплат на одну ценную бумагу - 84,52 руб. при номинальной стоимости одной
облигации 1 тыс. руб.
Отметим, выпуск облигаций серии 01 был зарегистрирован Федеральной службой по
финансовым рынкам 27 августа 2009г. под номером 4-01-00165-А. В рамках выпуска
размещено 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения - 4 года.
ОАО "Авиационная компания "Трансаэро" было основано в 1990г. Полеты авиакомпания
начала 5 ноября 1991г. На конец 2009г. парк "Трансаэро" состоял из 47 воздушных
судов - трех самолетов Ту-214, трех Boeing-777, одиннадцати Boeing-747,
одиннадцати Boeing-767 и девятнадцати Boeing-737. В 2009г. авиакомпания
увеличила перевозку пассажиров на 3,6% по сравнению с 2008г. - до 5 млн 025 тыс.
человек. Пассажирооборот "Трансаэро" в 2009г. составил 18 млрд 732,2 млн п-км,
что на 6,7% больше, чем годом ранее. Перевозка грузов по итогам года выросла на
21% - до 29 тыс. 354,6 т.
468 В начало
18 мая 2010 Совет директоров Кировского завода включил в повестку годового собрания акционеров вопрос об избрании гендиректора.
Совет директоров
ОАО "Кировский завод" накануне утвердил повестку годового общего собрания
акционеров компании. Как сообщает пресс-служба предприятия, помимо стандартных
вопросов, в числе которых утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности
за 2009г., распределение прибыли по итогам года и избрание совета директоров, в
повестку включены вопросы о досрочном прекращении полномочий генерального
директора ОАО "Кировский завод" Георгия Семененко и избрании главы компании.
Кроме того, акционерам предстоит рассмотреть вопрос об одобрении крупной сделки
- привлечении кредита ОАО "Акционерный банк "Россия" в размере 2 млрд 200 млн
руб., который может быть предоставлен Кировскому заводу под государственные
гарантии РФ для рефинансирования задолженности предприятия. Ранее привлечение
кредита было заблокировано по итогам заседания совета директоров ОАО "Кировский
завод".
Напомним, годовое общее собрание акционеров Кировского завода состоится 25 июня
2010г.
ОАО "Кировский завод" входит в одноименную группу компаний. Специализируется на
создании техники для агропромышленного комплекса, дорожного, промышленного и
гражданского строительства, коммунального хозяйства, газовой и нефтедобывающей
промышленности, а также на реконструкции литейного и сталепрокатного
производства, цехов машиностроительного производства. По данным
консолидированной отчетности, убыток Кировского завода в 2009г. составил 1 млрд
32 млн руб.
269 В начало
20 апреля 2010 "Газпром нефть" увеличила чистую прибыль по РСБУ в I квартале в 1,8 раза - до 14,157 млрд руб.
Чистая прибыль ОАО
"Газпром нефть" по российским стандартам бухучета (РСБУ) в I квартале 2010г.
увеличилась по сравнению с тем же периодом 2009г. в 1,8 раза - до 14,157 млрд
руб. Об этом говорится в сообщении компании.
При этом по сравнению с предыдущим кварталом чистая прибыль компании увеличилась
на 10,9%. Положительную динамику в "Газпром нефти" объяснили влиянием
положительных курсовых разниц в I квартале 2010г. относительно предыдущего
квартала.
ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим
предприятием Газпрома, которому принадлежит свыше 95% акций компании. Уставный
капитал компании равен 7 млн 586 тыс. 79,4224 руб., он разделен на 4 млрд 741
млн 299 тыс. 639 обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб. каждая. Чистая прибыль
ОАО "Газпром нефть", рассчитанная по стандартам US GAAP, в 2009г. уменьшилась по
сравнению с 2008г. на 41% - до 2,766 млрд долл. Чистая прибыль за 2009г. по РСБУ
составила 55,407 млрд руб., что на 21,4% ниже уровня 2008г.
470 В начало
25 мая 2010 "Газпром нефть": Препятствий для распределения долей в Sibir Energy с правительством Москвы в соотношении 75% на 25% нет.
ОАО "Газпром
нефть" не видит препятствий для распределения долей в активе Sibir Energy с
правительством Москвы в соотношении 75% на 25%. Об этом сообщил сегодня
заместитель председателя правления компании, заместитель генерального директора
по экономике и финансам Вадим Яковлев в ходе телеконференции по итогам
отчетности компании за I квартал 2010г. по стандартам US GAAP. "Видимо, в
обозримом будущем это произойдет", - сказал он, добавив, что компания ведет
соответствующие консультации, чтобы эта сделка состоялась.
Накануне представитель "Газпром нефти" сообщил РБК, что компания завершила
сделку по приобретению акций Sibir Energy у бизнесменов Шалвы Чигиринского и
Руслана Байсарова. При этом какие-либо подробности об условиях сделки не
раскрывались.
В.Яковлев подтвердил сегодня, что у Sibir Energy теперь два акционера - "Газпром
нефть" и правительство Москвы.
Напомним, Ш.Чигиринский являлся одним из крупнейших акционеров Sibir Energy, 47%
которой контролировала Bennfield, принадлежавшая на паритетных началах Игорю
Кесаеву и Ш.Чигиринскому. Затем пакеты были заложены в Сбербанке, доля
Ш.Чигиринского перешла к Р.Байсарову, что и стало предметом спора в суде.
24 мая с.г. в "Газпром нефти" рассказали, что 18 мая 2010г. ООО "Газпромнефть-Финанс"
(является 100-процентным дочерним предприятием "Газпром нефти") стало владельцем
50% компании Bennfield Limited, которой принадлежит 25,66% акций в компании
Sibir Energy.
Таким образом, в настоящее время "Газпром нефть" контролирует около 81% Sibir
Energy. Еще 18% акций Sibir Energy принадлежит Центральной топливной компании,
контролируемой правительством Москвы. Ранее "Газпром нефть" уже заявляла о том,
что после завершения сделки продаст часть акций московскому правительству, чтобы
его доля выросла до 25%.
В январе 2010г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила
ходатайство "Газпром нефти-ЗС" (входит в "Газпром нефть") о приобретении до 100%
голосующих акций Sibir Energy. В апреле с.г. в ФАС поступило ходатайство от
Центральной топливной компании (на увеличение доли в Sibir Energy до
блокирующего пакета (25% плюс 1 акция).
Sibir Energy принадлежат добывающая компания "Эвихон", 50% акций в СП "Салым
Петролеум Девелопмент" (остальные 50% - у Royal Dutch/Shell). Кроме того, Sibir
Energy владеет небольшой добывающей компанией Magma, разрабатывающей Южное
месторождение в Западной Сибири.
371 В начало
01 апреля 2010 Чистая прибыль ОАО "Звезда" (Петербург) по РСБУ в 2009г. составила 20,26 млн руб. против убытка годом ранее.
Чистая прибыль ОАО
"Звезда" (Санкт-Петербург) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)
в 2009г. составила 20 млн 264 тыс. руб. против убытка годом ранее в размере 13
млн 350 тыс. руб. Как сообщается в официальных материалах предприятия, появление
прибыли связано с увеличением объема реализации готовой продукции.
Чистая прибыль завода "Звезда" по РСБУ в IV квартале прошлого года достигла 128
млн 375 тыс. руб. против убытка в объеме 46 млн 927 тыс. руб. в III квартале
2009г.
Как сообщалось ранее со ссылкой на генерального директора ОАО "Звезда" Павла
Плавника, в 2010г. предприятие ожидает увеличения выручки на 80% по сравнению с
минувшим годом - до 1,8 млрд руб. (в 2009г. - 1 млрд руб.). Чистая прибыль
завода по итогам текущего года прогнозируется на уровне 60 млн руб.
Завод "Звезда" основан в 1932г. Сегодня ОАО "Звезда" специализируется на
производстве легких высокооборотных дизельных двигателей для судостроения,
железнодорожного транспорта и общепромышленного применения, а также
дизель-генераторов и автоматизированных электростанций основного, резервного и
аварийного энергоснабжения.
372 В начало
31 марта 2010 Чистая прибыль Ростелекома в 2009г. по РСБУ сократилась на 27,9% - до 5 млрд 101,6 млн руб.
Чистая прибыль ОАО
"Ростелеком" в 2009г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)
сократилась на 27,9% по сравнению с 2008г. и составила 5 млрд 101,6 млн руб. Об
этом говорится в сообщении компании.
Выручка "Ростелекома" за 2009г. составила 61 млрд 223,5 млн руб., сократившись
по сравнению с 2008г. на 3,1%, в основном вследствие снижения доходов в ряде
традиционных сегментов. Вместе с тем в рамках продолжающегося процесса
диверсификации бизнеса оператор продемонстрировал значительный рост доходов от
услуг передачи данных, отмечается в сообщении.
По итогам 2009г. доля доходов от новых сервисов (услуг передачи данных, а также
услуг интеллектуальной сети связи) составила 10% от общей выручки "Ростелекома".
По итогам отчетного периода объем междугородного (МГ) трафика составил 9 млрд
186,1 млн минут, снизившись по сравнению с 2008г. на 10,2%. Выручка компании от
услуг МГ связи и услуг присоединения к сети уменьшилась на 11,8% и составила 26
млрд 63 млн руб.
Исходящий международный (МН) трафик уменьшился по сравнению с 2008г. на 13,5% до
1 млрд 751,6 млн минут. Доходы от предоставления услуг МН связи российским
клиентам составили 11 млрд 374,1 млн руб., что на 5,9% ниже аналогичного
показателя 2008г.
Совокупный трафик от международных операторов вырос по сравнению с 2008г. на
4,6% до 3 млрд 458,2 млн минут. При этом МН трафик от зарубежных операторов,
завершаемый на территории РФ, уменьшился в годовом сравнении на 4,7%.Транзитный
же трафик от международных операторов вырос в годовом сравнении на 29,7%. В
итоге суммарный доход от завершения на РФ и транзита МН телефонного трафика
зарубежных операторов уменьшился на 2,6% и составил 6 млрд 281 млн руб.
Доходы от новых сервисов, включая услуги передачи данных и телематических служб,
а также услуги интеллектуальной сети связи (ИСС), выросли на 41,8% и составили 6
млрд 139,8 млн руб. При этом доходы "Ростелекома" от услуг передачи данных и
телематических служб выросли по сравнению с 2008г. на 63% и достигли 5 млрд 79,5
млн руб.
Доходы от предоставления в пользование каналов связи уменьшились в годовом
сравнении на 6,9% - до 7 млрд 306,3 млн руб. Снижение данных доходов вызвано
завершением строительства собственных сетей операторами мобильной связи, а также
межрегиональными компаниями связи (МРК), что не только уменьшило их потребности
в аренде каналов, но также усилило конкуренцию в данном сегменте российского
рынка телекоммуникаций.
Показатель OIBDA "Ростелекома" уменьшился по сравнению с 2008г. на 15,5% и
составил 12 млрд 89,3 млн руб. Рентабельность по OIBDA составила 19,7% по
сравнению с 22,6% за 2008г.
Прибыль от продаж за 2009г. составила 7 млрд 513,1 млн руб., что на 25,9% меньше
аналогичного показателя за 2008г.
Убыток от прочей деятельности оператора за 2009г. составил 991 млн руб. по
сравнению с убытком в 576,3 млн руб. годом ранее. На величину убытка от прочей
деятельности в отчетном году в основном оказали влияние отрицательный финансовый
результат от продажи ценных бумаг, в отличие от финансового результата в 445,6
млн руб. (в том числе от продажи акций Golden Telecom) годом ранее, рост
отчислений в оценочные резервы, а также увеличение суммы отрицательных курсовых
разниц по итогам 2009г.
ОАО "Ростелеком" (Санкт-Петербург) - национальный оператор междугородной и
международной электросвязи. Компания эксплуатирует транспортную
телекоммуникационную сеть цифровых и аналоговых линий на территории России
протяженностью около 150 тыс. км. "Ростелеком" обслуживает основную долю
междугородного и международного трафика в РФ, а также обеспечивает работу
наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов, занимает доминирующую
позицию на рынке передачи магистрального интернет трафика в России. Крупнейший
акционер "Ростелекома" - ОАО "Связьинвест", владеющее 50,67% голосующих акций.
373 В начало
01 апреля 2010 Чистая прибыль ОАО "Силовые машины" по РСБУ в 2009г. выросла в 7 раз и составила 6 млрд 005 млн руб.
Чистая прибыль ОАО
"Силовые машины" по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2009г. выросла в 7
раз по сравнению с 2008г. и составила 6 млрд 005 млн руб. Об этом сообщила
пресс-служба компании.
Выручка "Силовых машин" по РСБУ за 2009г. увеличилась на 88% по сравнению с
предыдущим годом и составила 51 млрд 783,9 млн руб., валовая прибыль - в 2,2
раза - до 15 млрд 187,5 млн руб., прибыль от продаж - в 4,3 раза - до 9 млрд
406,9 млн руб.
Портфель заказов ОАО "Силовые машины" за год вырос на 12% и на конец 2009г.
составил 3 млрд 653 млн долл.
Объем инвестиций в научно-техническое развитие ОАО "Силовые машины" в 2009г.
составил 1,99 млрд руб.
Компания "Силовые машины" - российский производитель и поставщик комплексных
решений в области энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производство,
поставку, монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атомных,
гидравлических и газотурбинных электростанций. Оборудование, произведенное
предприятиями "Силовых машин", установлено в 57 странах. Аффилированная
структура Алексея Мордашова - Highstat Limited - владеет 69,9% акций ОАО
"Силовые машины", немецкий концерн Siemens - 25% плюс 1 акция "Силовых машин".
474 В начало
03 июня 2010 ОАО "РусГидро" приобрело 57,4% акций Петербургской сбытовой компании.
ОАО "РусГидро"
приобрело 57,4% обыкновенных акций ОАО "Петербургская сбытовая компания". Об
этом сообщается в официальных материалах петербургского общества. Сделка
состоялась 27 мая 2010г. Ценные бумаги были приобретены у ОАО "РАО
"Энергетические системы Востока". Сумма контракта не раскрывается.
Отметим, ОАО "РАО "Энергетические системы Востока" приобрело 57,4% акций
Петербургской сбытовой компании 16 июля 2008г.
ОАО "Петербургская сбытовая компания" образовалось в результате разделения ОАО "Ленэнерго"
в 2005г. Компания осуществляет снабжение электроэнергией около 30,6 тыс.
непромышленных потребителей более чем в 60 тыс. точек Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Акционеры компании на внеочередном собрании 2 апреля
2010г. приняли решение передать полномочия единоличного исполнительного органа
управляющей организации - ОАО "Объединенная энергосбытовая компания".
ОАО "РусГидро" является второй по величине гидрогенерирующей компанией в мире.
Она объединяет свыше 50 российских гидростанций, общая установленная мощность
которых составляет 25,3 ГВт. Доля "РусГидро" на рынке электроэнергии России -
около 15%. Уставный капитал компании составляет 245 млрд 014 млн 059 тыс. 191
руб. и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 руб. Доля Российской Федерации
(в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) в
уставном капитале "РусГидро" составляет 60,37%, доля миноритарных акционеров -
39,63%.
ОАО "РАО Энергетические системы Востока" зарегистрировано в июле 2008г.
Структура создана после ликвидации РАО ЕЭС России. Новой компании переданы
пакеты акций дальневосточных энергокомпаний ОАО "ДЭК" (51,03%), "Якутскэнерго",
"Магаданэнерго", "Камчатскэнерго", "Сахалинэнерго," "ДВЭУК", ОАО "Передвижная
энергетика", а также акции энергосбытовых компаний.
475 В начало
27 мая 2010 S&P подтвердило рейтинги "Газпром нефти" на уровне ВВВ-/ruAA+, прогноз по рейтингам - "негативный".
Международное
рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило кредитный рейтинг ОАО
"Газпром нефть" на уровне ВВВ- после того, как компания увеличила принадлежащий
ей пакет акций Sibir Energy с 54,71% до 80,37%. Рейтинг по национальной шкале
подтвержден на уровне ruAA+. Прогноз по рейтингам по-прежнему "негативный". Об
этом говорится в сообщении агентства.
"Мы полагаем, что приобретение актива остается приемлемым для данного уровня
рейтингов", - отмечает аналитик Standard & Poor's Елена Ананькина. - В нашем
понимании полная цена сделки составляет 742 млн долл., из них 215 млн долл.
будет зачтено в счет долга акционеров Sibir Energy, ранее приобретенного
"Газпром нефтью", а около 100 млн долл. - в счет долга акционеров Sibir Energy
перед самой Sibir Energy. Кроме того, мы полагаем, что компания намерена продать
около 5% акций правительству Москвы - по нашим оценкам, цена должна составить
примерно 165 млн долл. Поэтому чистое влияние сделки на "Газпром нефть" можно
рассматривать как приемлемое".
"Учитывая устойчиво-положительную величину денежного потока "Газпром нефти" в
2009г. и I квартале 2010г., мы полагаем, что после этого приобретения показатели
кредитоспособности "Газпром нефти" должны остаться на достаточном для данного
рейтинга (ВВВ-) уровне: в 2010г. отношение операционного денежного потока до
изменения оборотного капитала (FFO) к скорректированному долгу должно
значительно превысить 50%, - пояснила Е.Ананькина. - Мы полагаем, что сделка
будет финансироваться за счет существующих остатков денежных средств".
Аналитик S&P отмечает, что по состоянию на 31 марта 2010г. долговые
обязательства на балансе "Газпром нефти" составляли 6,3 млрд долл. (6,0 млрд
долл. с учетом корректировок Standard & Poor's), а объем денежных средств - 820
млн долл. В апреле 2010г. компания выпустила облигации объемом 20 млрд руб. (648
млн долл.), что должно было привести к увеличению ее запасов денежных средств.
"Наш рейтинг "Газпром нефти" отражает применение критериев, которые рейтинговая
служба Standard & Poor's использует для анализа отношений между материнской и
дочерними компаниями: мы добавляем одну ступень за счет поддержки со стороны
материнской компании - ОАО "Газпром" (ВВВ/Негативный/А-3), которому принадлежит
96% "Газпром нефти", и по-прежнему оцениваем собственную кредитоспособность
"Газпром нефти" на уровне "ВВ+", уточняет Е.Ананькина. Она пояснила, что прогноз
"негативный" отражает главным образом риски того, что в ближайшие 12-18 месяцев
характеристики собственной кредитоспособности "Газпром нефти" могут понизиться с
уровня "ВВ+" до уровня "ВВ" вследствие недостаточной ликвидности и дальнейшего
существенного ухудшения характеристик кредитоспособности, включая падение
отношения скорректированного FFO к долгу ниже 50%. Но, с точки зрения аналитика,
прогноз может быть пересмотрен на "стабильный", если компания полностью решит
свои проблемы с ликвидностью, характеристики ее кредитоспособности после
приобретения акций останутся соответствующими данному уровню рейтинга и если у
агентства будет дополнительное подтверждение того, что компания не собирается в
ближайшее время приобретать новые крупные активы.
476 В начало
27 мая 2010 ВТБ рассчитывает увеличить капитализацию и к концу 2013г. довести стоимость одной акции до 15 коп.
ВТБ рассчитывает
увеличить капитализацию и к концу 2013г. довести стоимость одной акции до 15
коп., сообщил заместитель председателя правления банка Герберт Моос. В настоящее
время акции ВТБ торгуются на уровне 7 коп. за акцию. Г.Моос отметил, что при
оценке этого показателя много также зависит от конъюнктуры рынка. Подчеркнув,
что банк последовательно стремится к повышению своей рыночной капитализации,
Г.Моос сказал: "15 коп. за акцию - не самоцель. Если рынок будет благоприятным,
мы достигнем этого показателя раньше". По словам зампредправления банка,
стратегия развития ВТБ до 2013г. не предполагает дополнительной эмиссии и не
предусматривает погашения уже выпущенных акций. Он указал, что капитал банка
будет обеспечивать его развитие даже при объективных агрессивных дивидендных
выплатах.
Ранее ВТБ рассматривал возможность обратного выкупа у акционеров акций,
размещенных в ходе "народного" IPO, однако президент банка Андрей Костин в ходе
годового общего собрания акционеров заявил, что банк не видит условий для этого.
Напомним, в мае 2007г. ВТБ провел так называемое "народное" IPO, в результате
которого акционерами банка стали более 120 тыс. физических лиц. В ходе IPO ВТБ
разместил 22,5% уставного капитала и привлек 7,94 млрд долл. Цена размещения
была определена в размере 13,6 коп. за акцию.
Банк ВТБ (Санкт-Петербург) работает в России с 1990г. Главным акционером ВТБ с
долей 85,5% является правительство РФ. Доля других акционеров в уставном
капитале банка составляет 14,5%, в том числе доля держателей глобальных
депозитарных расписок - 7,01%. Чистая прибыль банка по российским стандартам
бухгалтерского учета в 2009г. составила 27,96 млрд руб. против 26,89 млрд руб. в
2008г. Чистый убыток ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности в
2009г. составил 59,6 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 212 млн
долл. (4,6 млрд руб.).
477 В начало
31 мая 2010 Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" в 2009г. по МСФО снизилась на 71,6% - до 3 млрд 456 млн руб.
Чистая прибыль ОАО
"Ростелеком" в 2009г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)
снизилась на 71,6% по сравнению с показателем за 2008г. и составила 3 млрд 456
млн руб., говорится в сообщении компании. Консолидированные доходы "Ростелекома"
за 2009г. составили 65 млрд 510 млн руб., сократившись по сравнению с предыдущим
годом на 1,7%, вследствие снижения доходов в ряде традиционных сегментов, прежде
всего, в сегменте междугородней (МГ) и международной (МН) связи.
Показатель OIBDA за отчетный период снизился на 12,5% - до 12 млрд 491 млн руб.
Маржа по OIBDA в 2009г. составила 19,1% против 21,4% в 2008г. Операционная
прибыль в 2009г. снизилась на 37,5% - до 4 млрд 264 млн руб.
Как сообщили в компании, в рамках продолжающегося процесса диверсификации
бизнеса "Ростелеком" продолжил наращивать доходы от высокотехнологичных услуг,
таких, как доступ в интернет, VPN, услуги дата-центров, услуги интеллектуальной
сети связи (ИСС) и др., увеличив их долю в выручке до 15,4%. Так, за отчетный
период доходы от услуг доступа в интернет для операторов и корпоративных
клиентов, услуг виртуальной частной сети (VPN), услуг дата-центров, а также VoIP
увеличились на 65,8% - до 9 млрд 14 млн руб. При этом доля "Ростелекома" на
рынке услуг магистрального доступа в интернет выросла до 36%, а доля рынка услуг
VPN - до 46%. Доходы от услуг МГ связи снизились на 11,5% - до 26 млрд 212 млн
руб. Доходы от предоставления услуг международной (МН) связи российским клиентам
снизились на 6,2% - до 11 млрд 334 млн руб. Суммарный доход от завершения на РФ
и транзита МН телефонного трафика зарубежных операторов уменьшился на 3,3% и
составил 6 млрд 236 млн руб.
На динамику доходов компании от услуг дальней связи оказали воздействие общее
снижение объема рынка фиксированной МГ/МН связи вследствие влияния
экономического кризиса, усиление конкуренции, а также миграция междугородного и
международного трафика конечных пользователей в сети сотовой связи.
Вместе с тем по итогам 2009г. доля "Ростелекома" на рынке услуг фиксированной
МГ/МН связи для российских конечных пользователей (физических и юридических лиц)
составила более 50%, существенно не изменившись по сравнению с предыдущим годом.
На рынке услуг фиксированной МГ/МН связи для населения "Ростелеком" продолжает
занимать доминирующее положение с долей в 81% на конец отчетного периода. Доходы
от предоставления каналов в аренду сократились на 9,8% - до 6 млрд 958 млн руб.
Это снижение вызвано, в первую очередь, завершением строительства собственных
сетей операторами мобильной связи и МРК, что уменьшило их потребность в аренде
каналов компании.
ОАО "Ростелеком" - национальный оператор междугородной и международной
электросвязи. Компания эксплуатирует транспортную телекоммуникационную сеть
цифровых и аналоговых линий на территории России протяженностью около 150 тыс.
км. "Ростелеком" обслуживает основную долю междугородного и международного
трафика в РФ, а также обеспечивает работу наземной сети телевизионных и
радиовещательных каналов. Крупнейший акционер "Ростелекома" - ОАО "Связьинвест",
владеющее 50,67% голосующих акций. Чистая прибыль "Ростелекома" в 2009г. по РСБУ
сократилась на 27,9% по сравнению с 2008г. и составила 5 млрд 101,6 млн руб.
Чистая прибыль компании в I квартале 2010г. по РСБУ составила 1 млрд 28,9 млн
руб., сократившись по сравнению с I кварталом 2009г. на 48%.
478 В начало
03 июня 2010 Чистая прибыль СЗТ по МСФО в 2009г. выросла на 1,2% - до 2 млрд 592 млн руб.
Чистая прибыль ОАО
"Северо-Западный Телеком" (СЗТ) по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) в 2009г. выросла на 1,2% - до 2 млрд 592 млн руб., говорится в
сообщении компании. Выручка от реализации СЗТ в 2009г. выросла на 5,5% по
сравнению с 2008г. - до 26 млрд 566 млн руб. По итогам 2009г. прибыль от
операционной деятельности выросла на 2,7%, достигнув 4 млрд 718 млн руб.
Как сообщили в компании, более 50% выручки СЗТ приходится на доходы от услуг
местной связи, которые по итогам 2009г. составили 13 млрд 407 млн руб., что на
4% выше уровня 2008г. Доходы от услуг сети передачи данных и интернета выросли
на 20% и составили 5 млрд 322 млн руб. При этом доля новых услуг (услуг
телеграфной сети связи, сети передачи данных и телематических услуг) достигла
20% против 18,4% в 2008г.
Показатель EBITDA по итогам 2009г. составил 10 млрд 963 млн руб., что на 14%
выше, чем за 2008г., EBITDA маржа выросла на 3,1 процентного пункта - до 41,3%.
ОАО "Северо-Западный Телеком" - основной оператор фиксированной связи
Северо-Западного региона РФ. Акционеры компании: ОАО "Связьинвест" (39,89%), ЗАО
"Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз" (13,27%), ЗАО "ИНГ банк (Евразия)" (7,06%),
ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (9,52%), Lindsell Enterprises Limited
(7,52%), КБ "Дж.П.Морган Банк Интернэшнл" (1,54%), Fractor Investments Limited
(2,84%). Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-Западный
федеральный округ РФ, где проживают свыше 13,5 млн человек. Монтированная
емкость телефонной сети превышает 5,2 млн номеров. Уровень цифровизации местной
сети - 68%. Монтированная емкость оборудования широкополосного доступа
составляет более 1,3 млн ШПД портов. В состав ОАО "СЗТ" входит 10 филиалов.
Чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г.
снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом и составила 3 млрд 473 млн руб.
Выручка в 2009г. увеличилась на 7% и достигла 26 млрд 295 млн руб.
479 В начало
28 мая 2010 "Силовые машины" обсуждают с ВЭБом возможность получения кредита на строительство завода в Петербурге.
ОАО "Силовые
машины" обсуждает с государственной корпорацией "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк, ВЭБ) возможность получения
кредита на строительство завода в г.Санкт-Петербург. Об этом сообщили в
пресс-службе компании, добавив, что объем кредита в настоящее время обсуждается.
В пресс-службе заметили также, что общий объем инвестиций в первую линию завода,
которая будет производить паровые турбины большой мощности, составит 6,6 млрд
руб.
Напомним, ОАО "Силовые машины" строит завод по производству энергетического
оборудования в промышленной зоне "Металлострой" (Колпинский район
Санкт-Петербурга).
Новое производство ОАО "Силовые машины" позволит расширить производственные
мощности компании и производить новые типы оборудования для электроэнергетики,
обеспечить высокое качество выпускаемой продукции, увеличить технологические
возможности и производительность труда, оптимизировать производственные и
вспомогательные площади, сократить эксплуатационные расходы на содержание
производства.
В состав объектов первого пускового комплекса, который выпустит первую продукцию
в 2013г., войдут корпус по производству турбин и турбогенераторов большой
мощности для атомных электростанций; разгонно-балансировочный стенд; аппаратный
комплекс для энергетического оборудования; объекты инженерной инфраструктуры.
Производственная программа комплекса рассчитана на производство двух тихоходных
и двух быстроходных паровых турбин в год мощностью до 1,6 тыс. МВт каждая и
четырех турбогенераторов такой же мощности. Объем инвестиций в строительство
первого пускового комплекса завода по производству энергетического оборудования
составляет 6,6 млрд руб., трансформаторного завода - 5,4 млрд руб. Планируется
создание 1 тыс. 150 новых рабочих мест. Срок окончания строительства - середина
2012г.
ОАО "Силовые машины" - российский производитель и поставщик комплексных решений
в области энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку,
монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидравлических
и газотурбинных электростанций. Оборудование, произведенное предприятиями
"Силовых машин", установлено в 57 странах.
480 В начало
09 июня 2010 Газпром в 2010-2030гг. планирует инвестировать в производственную программу более 14 трлн руб.
ОАО "Газпром" в
2010-2030гг. планирует инвестировать в производственную программу более 14 трлн
руб. Об этом сообщил член правления компании, начальник департамента по добыче
газа, газового конденсата и нефти Всеволод Черепанов. При этом он отметил, что
около 40% будут занимать инвестиции в стратегические проекты Ямала и Штокмана.
Напомним, в соответствии с инвестиционной программой на 2010г., общий объем
освоения инвестиций в 2010г. составит 802,4 млрд руб., объем капитальных
вложений - 663,56 млрд руб., долгосрочных финансовых вложений - 138,84 млрд руб.
Основными приоритетами в области добычи в 2010г. являются обустройство
Бованенковского месторождения на полуострове Ямал и Штокмановского
месторождения. В этом году на Бованенково должно быть потрачено 66,3 млрд руб.,
105,5 млрд руб. уйдет на газопровод Бованенково-Ухта и еще 33,4 млрд руб. - на
строительство новой железнодорожной линии до месторождения. Вложения в
Штокмановское месторождение урезаны до 11,22 млрд руб., в то время как в 2009г.
на этот проект было направлено 13 млрд руб.
Газпром - газотранспортная и газодобывающая монополия РФ. Уставный капитал ОАО
"Газпром" составляет 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. Он разделен на 23 млрд 673
млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Более 50% акций Газпрома
принадлежит государству. Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за 9 месяцев 2009г.
составила 189,18 млрд руб., снизившись по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 56,3%. Добыча газа ОАО "Газпром" в 2009г., по оперативным
данным Минэнерго РФ, по сравнению с 2008г. снизилась на 16,1% - до 462,2 млрд
куб. м.
481 В начало
25 мая 2010 "Северсталь" завершила реконструкцию установки ультразвукового контроля на ЧерМК стоимостью 100 млн руб.
Череповецкий
металлургический комбинат (ЧерМК), входящий в дивизион "Северсталь Российская
сталь", завершил комплексную реконструкцию установки ультразвукового контроля
общей стоимостью свыше 100 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба "Северстали"
со ссылкой на директора по производству, главного инженера ЧерМК Андрея Луценко.
Проект реконструкции установки был реализован в целях обеспечения контроля
качества штрипса в соответствии с требованиями заказчиков. В рамках работ, в
частности, был смонтирован струйный маркировщик листов для полистного нанесения
маркировки на штрипсе, а также установлен измеритель серповидности.
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы
компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции,
Соединенных Штатах Америки и в Африке. Акции компании торгуются в Российской
торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). В 2009г. "Северсталь"
сократила производство стали на 13% - до 16,75 млн т.
482 В начало
27 мая 2010 Сбербанк не намерен наращивать долю ценных бумаг в активах выше 25%.
Сбербанк России не
намерен наращивать долю ценных бумаг в активах до уровня выше 25%, сообщила
журналистам заместитель председателя правления кредитной организации Белла
Златкис. "Такого роста доли ценных бумаг, какая была в 2009г., не будет,
поскольку тогда наш баланс будет балансом инвестиционного банка", - отметила
она. "Сейчас доля (ценных бумаг) близка к 25%, этого более чем достаточно. Если
мы будем наращивать портфель такими темпами, как в прошлом году, наш баланс
этого не выдержит", - добавила Б.Златкис.
Она также сообщила, что Сбербанк пока не принял решения о погашении оставшейся
части (300 млрд руб.) субординированного кредита в размере 500 млрд руб.,
полученного от Банка России в 2008г. Ранее сообщалось, что Сбербанк погасил 200
млрд руб. из этого кредита. "Все зависит от той ставки, которая будет по этому
кредиту, сумеем ли мы ее отработать. В нынешних условиях нас вполне устроит
снижение ставки до 6,25% (в настоящее время - 8%)", - заключила она.
483 В начало
26 мая 2010 Петербург приобрел 28% акций ОАО "Метрострой".
Комитет по
управлению городским имуществом правительства Санкт-Петербурга приобрел 28%
акций ОАО "Метрострой". Как сообщается в официальных материалах предприятия,
основанием для изменения доли обыкновенных акций послужил указ президента РФ
N1441 от 16 декабря 2009г., распоряжение правительства России N208-р от 24
февраля 2010г., а также распоряжение Росимущества N224-р от 2 апреля 2010г.
Напомним, президент России Дмитрий Медведев в декабре прошлого года подписал
указа о передаче в собственность Северной столицы акций петербургского
"Метростроя". Тогда же в ходе рабочей встречи с губернатором Петербурга
Валентиной Матвиенко глава государства выразил надежду, что данная мера "будет
способствовать более активному строительству, будет помогать развитию
транспортной сети и в конечном счете скажется на качестве жизни всех
петербуржцев".
ОАО "Метрострой" учреждено комитетом по управлению городским имуществом мэрии
Санкт-Петербурга в 1993г. путем преобразования государственного предприятия "Ленметрострой".
Основным направлением деятельности предприятия является строительство объектов
метрополитена. Чистая прибыль ОАО "Метрострой" по российским стандартам
бухгалтерского учета в 2009г. снизилась на 32,3% по сравнению с предыдущим годом
и составила 487 млн 264 тыс. руб.
484 В начало
27 мая 2010 ЦБ РФ не против передачи пакета Сбербанка России другой госорганизации.
ЦБ РФ не против
передачи пакета Сбербанка России другой государственной организации. Об этом
сегодня журналистам в Санкт-Петербурге сообщил председатель Банка России Сергей
Игнатьев. "В принципе я не против передачи пакета Сбербанка другой
госорганизации. Но я бы не торопился с этим", - сказал он.
С.Игнатьев также отметил, что еще меньше надо торопиться с продажей пакета
Сбербанка частным лицам. Он объяснил это тем, что сейчас цена акций банка
остается ниже той, которая была до кризиса. "Вопрос цены является хоть и не
главным, но важным", - заключил председатель Центробанка России.
Напомним, 19 мая 2010г. заместитель председателя, директор юридического
департамента Банка России Сергей Голубев заявил, что ЦБ РФ считает
целесообразным свой выход из капитала Сбербанка России. Он пояснил, что нынешняя
ситуация, в которой Центробанк владеет 63% Сбербанка, препятствует полноценному
банковскому надзору. При этом, как отметил С.Голубев, хотя вопрос о выходе Банка
России из уставного капитала Сбербанка РФ обсуждается, решение об этом в
ближайшие годы принято не будет.
485 В начало
01 июня 2010 ФАС разрешила СИБУРу приобрести 50-процентную долю в уставном капитале НПП "Нефтехимия".
Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ОАО "СИБУР
Холдинг" о приобретении 50-процентной доли в уставном капитале ООО "НПП
"Нефтехимия". Об этом говорится в сообщении ведомства.
При этом ФАС выдала предписание СИБУР-Холдингу, согласно которому доля "СИБУР
Холдинга", осуществляющего деятельность на рынке полипропилена в РФ,
производимого на мощностях ООО "Томскнефтехим", входящего с ним в одну группу
лиц, и на мощностях НПП "Нефтехимия", после совершения указанной сделки может
составить более 35%. В связи с этим ФАС, в частности, предписала СИБУРу не
препятствовать доступу других компаний к услугам "НПП "Нефтехимия" по
переработке пропан-пропиленовой фракции (ППФ), а также в течение трех лет
(поквартально) с момента получения данного предписания ФАС информировать
антимонопольную службу России о степени загрузки производственных мощностей НПП
"Нефтехимия" сырьем, поставляемым СИБУР Холдингом для оказания услуг по
переработке ППФ (от общего объема перерабатываемого сырья).
Как сообщалось ранее, в 2009г. СИБУР Холдинг заключил договор на аренду
мощностей НПП "Нефтехимия", согласно которому поставщиком сырья, а также
владельцем конечной продукции является СИБУР.
"СИБУР-Холдинг" - крупнейшее в РФ нефтегазохимическое предприятие. Было
зарегистрировано 7 декабря 2005г. Создание новой компании 4 февраля 2005г.
одобрил совет директоров ОАО "Газпром" для реструктуризации задолженности АК "СИБУР"
в сумме более 67 млрд руб. К декабрю 2005г. на холдинг была переведена вся
операционная деятельность АК "СИБУР". 95% акций СИБУР-Холдинга контролирует
Газпромбанк, из которых 25% плюс 1 акцией управляет ЗАО "Лидер". По итогам
2009г. предприятия СИБУРа произвели 15 млн т нефтехимической продукции и 14,8
млрд куб. м сухого отбензиненного газа.
Основной вид деятельности ООО "НПП "Нефтехимия" - производство полипропилена. В
апреле 2003г. НПП "Нефтехимия" выделилось в самостоятельную структуру из состава
ОАО "Московский НПЗ". Проектная мощность комплекса по производству полипропилена
- 100 тыс. т гранулированного полипропилена в год.
486 В начало
25 мая 2010 ССМО "ЛенСпецСМУ" установило размер купонного дохода по биржевым облигациям серии 02 на уровне 14,5%.
ЗАО
"Специализированное строительно-монтажное объединение "ЛенСпецСМУ" установило
размер купонного дохода по биржевым облигациям серии 02 на уровне 14,5%. Об этом
сообщается в официальных материалах компании.
Размер дохода по первым четырем купонам составляет 72,3 млн руб., по
пятому-шестому - 65,08 млн руб., по седьмому-восьмому купону - 54,2 млн руб., по
девятому-десятому - 39,7 млн руб., по одиннадцатому-двенадцатому - 21,7 млн руб.
Таким образом, общий размер дохода, подлежащего выплате, составит 650,72 млн
руб.
Напомним, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций ССМО "ЛенСпецСМУ"
серии БО-02 - 4B02-02-17644-J от 12 апреля 2010г. Объем выпуска - 2 млн, срок
погашения - 1092-й день (3 года) с даты начала размещения, купонный период
составляет 91 день. Предусмотрена возможность досрочного погашения. Выплата
первого купонного дохода произойдет не позднее 26 августа 2010г., выплата
последнего должна быть проведена до 23 мая 2013г.
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ" входит в состав холдинга "ЛенСпецСМУ", созданного в
1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Среди
главных направлений деятельности группы - инженерная подготовка территорий,
производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости.
Чистая прибыль ССМО "ЛенСпецСМУ" по российским стандартам бухгалтерского учета в
2009г. возросла в 8 раз по сравнению в предшествующим годом и достигла 1 млрд
198 млн 864 тыс. руб.
387 В начало
12 апреля 2010 Чистая прибыль СЗТ по РСБУ в 2009г., согласно аудированным данным, сократилась на 4% - до 3,473 млрд руб.
Чистая прибыль ОАО
"Северо-Западный Телеком" (СЗТ) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)
в 2009г., согласно аудированным данным, сократилась на 4% по сравнению с 2008г.
- до 3 млрд 473 млн 469 тыс. руб., сообщается в документах компании. "При этом
органический прирост чистой прибыли за 2009г. составил 26,3% - при расчете
чистой прибыли за 2008г. без учета разовых сделок по продаже и переоценке
активов: продажи 25% пакета акций ЗАО "Медэкспресс" и переоценки вклада в
уставной капитал ЗАО РПК "СвяЗисТ", - поясняется в сообщении СЗТ.
Доходы оператора в отчетный период выросли на 7% - до 26 млрд 295 млн руб.
Основными драйверами роста выручки от услуг связи стали новые услуги (интернет и
передача данных), внутризоновая и местная связь. В 2009г. по сравнению с 2008г.
доходы от предоставления услуг доступа в интернет и передачи данных увеличились
на 22% и достигли 5 млрд 62 млн руб. Доходы от внутризоновой и местной связи
выросли на 7% и 4% - до 2 млрд 594 млн руб. и 13 млрд 358 млн руб.
соответственно.
Прибыль от продаж услуг связи составила 2 млрд 308 млн руб., что на 41% меньше,
чем в 2008г. Как пояснили в компании, снижение прибыли от продаж обусловлено
существующей методологией бухгалтерского учета расходов, связанных с реализацией
государственной программы по предоставлению универсальной услуги связи. Затраты
на предоставление этой услуги СЗТ отражает в операционных расходах, а возмещение
данных затрат из резерва универсального обслуживания - в составе прочих доходов.
С учетом возмещения из резерва универсального обслуживания прибыль от продаж СЗТ
увеличилась на 5% к показателю предыдущего года и достигла 6 млрд 591 млн руб.
Показатель EBITDA в 2009г. вырос на 12% - до 10 млрд 818 млн руб. Показатель
EBITDA margin увеличился на 1,8 п.п. и достиг 41%.
Общий долг СЗТ на конец 2009г. составил 16 млрд 765 млн руб., из которых 48% -
это долгосрочная задолженность.
ОАО "Северо-Западный Телеком" - основной оператор фиксированной связи
Северо-Западного региона РФ. Акционеры компании: ОАО "Связьинвест" (39,89%), ЗАО
"Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз" (13,27%), ЗАО "ИНГ банк (Евразия)" (7,06%),
ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (9,52%), Lindsell Enterprises Limited
(7,52%), КБ "Дж.П.Морган Банк Интернэшнл" (1,54%), Fractor Investments Limited
(2,84%). Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-Западный
федеральный округ РФ, где проживают 13,7 млн человек.
388 В начало
06 мая 2010 ФАС разрешила X5 Retail Group консолидировать 100% "Экспресс Ритейла".
Федеральная
антимонопольной служба (ФАС) разрешила X5 Retail Group консолидировать 100%
"Экспресс Ритейла", управляющей сетью магазинов "Перекресток-Экспресс". Как
говорится в сообщении антимонопольного ведомства, ФАС удовлетворила ходатайство
X5 о приобретении прав, позволяющих определять условия ведения
предпринимательской деятельности "Экспресс Ритейл", ООО "Торговый дом "Продмикс-П",
ООО "Продикс-К", ООО "ДейлиФудс", ООО "Вега-Ва", путем приобретения 60%
голосующих акций компании Retail Express Ltd. (Кипр), что в совокупности с уже
имеющимися акциями составит 100%.
Напомним, 5 мая 2010г. X5 Retail Group N.V. объявила о подписании соглашения о
приобретении 20-процентной доли в "Экспресс Ритейл", управляющей сетью магазинов
"Перекресток-Экспресс", за 6 млн долл. В рамках соглашения компания увеличивает
долю в "Экспресс Ритейл" до 60%, при этом оставляя за собой право выкупа
остальных 40% до конца 2013г.
В 2007г. Х5 подписала соглашение с группой частных инвесторов о создании
совместного предприятия для развития магазинов шаговой доступности в Москве и
Московской области. По соглашению сторон, первоначальная доля Х5 в проекте
составляла 40%, с опционом на выкуп дополнительных 60% до конца 2013г. На 31
марта 2010г. под управлением "Экспресс Ритейл" находилось 52 магазина
"Перекресток-Экспресс" площадью от 100 до 200 кв. м (чистая торговая площадь -
около 9 тыс. кв. м).
Х5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей
"Пятерочка" и "Перекресток". На 30 сентября 2009г. под управлением компании
находилось 1 тыс. 217 магазинов с расположением в Москве, Санкт-Петербурге и еще
40 городах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть
компании включает в себя 952 магазина "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер",
210 супермаркетов "Перекресток" и 55 гипермаркетов "Карусель". На 30 сентября
2009г. количество франчайзинговых магазинов на территории России составляло 586.
Акции X5 Retail Group N.V. с мая 2005г. котируются на Лондонской фондовой бирже
(LSE) в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). Акционерами X5 являются: "Альфа-групп"
- 47,9%, основатели "Пятерочки" - 23,1%, менеджмент компании - 1,9%;
казначейские GDR (Treasury Stock) составляют 0,1%; в свободном обращении
находится 27% акций в форме GDR. Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. за 2009г.
по международным стандартам финансовой отчетности составила 165,4 млн долл.
против 2,15 млрд долл. убытков за 2008г. Консолидированная чистая выручка X5 в
2009г. (включая результаты "Карусели и "Паттерсона") достигла 8 млрд 717 млн
долл. и увеличилась на 4% по сравнению с 2008г.
489 В начало
09 июня 2010 "Северсталь" вышла из состава акционеров компании Lucchini SpA (Италия).
ОАО "Северсталь"
вышло из состава акционеров компании Lucchini Societa' per Azioni (Италия). Об
этом сообщается в официальных материалах российской компании. Сделка по продаже
20,2% акций итальянской компании была совершена 8 июня 2010г.
Отметим, по состоянию на 5 февраля текущего года "Северсталь" владела 79,8%
акций Lucchini SpA.
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы
компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции,
Соединенных Штатах Америки и в Африке. Акции компании торгуются в Российской
торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). В 2009г. "Северсталь"
сократила производство стали на 13% - до 16,75 млн т. Чистый убыток "Северстали"
по международным стандартам финансовой отчетности в 2009г. составил 1,037 млрд
долл., выручка - 13,054 млрд долл., показатель EBITDA составил 844 млн долл.,
рентабельность по EBITDA равнялась 6,5%.
490 В начало
28 мая 2010 А.Мордашов: "Силовые машины" не исключают возможности покупки профильных зарубежных активов.
ОАО "Силовые
машины" не исключает возможности покупки профильных зарубежных активов, сообщил
журналистам в Санкт-Петербурге генеральный директор ОАО "Северсталь", Алексей
Мордашов, являющийся акционером "Силовых машин". " Мы не имеем никаких
конкретных планов, но наше желание стать мировым лидером заставляет думать о
возможных расширениях за рубежом", - сказал он. Отвечая на вопрос о возможности
выкупа доли компании Siemens в "Силовых машинах", А.Мордашов заметил: "мы не
ведем с Siemens переговоров".
ОАО "Силовые машины" - российский производитель и поставщик комплексных решений
в области энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку,
монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидравлических
и газотурбинных электростанций. Оборудование, произведенное предприятиями
"Силовых машин", установлено в 57 странах. Аффилированная структура Алексея
Мордашова - Highstat Limited - владеет 69,9% акций ОАО "Силовые машины",
немецкий концерн Siemens - 25% плюс 1 акция "Силовых машин". Чистая прибыль
компании по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г. выросла в 7 раз
по сравнению с 2008г. и составила 6 млрд 5 млн руб., чистая прибыль по
международным стандартам финансовой отчетности увеличилась в 2,4 раза - до 193
млн 281 тыс. долл.
491 В начало
28 июня 2010 По оценкам экспертов, структуры банка "Россия" могли приобрести 45% "Видео Интернешнл" за сумму около 225 млн долл.
Сумма сделки по
покупке 45% акций ЗАО "Группа компаний "Видео Интернешнл" структурами
акционерного банка "Россия" (Санкт-Петербург) и его учредителями - "Сургутнефтегазом"
и "Севергрупп" Алексея Мордашова - могла составить около 225 млн долл., считают
аналитики.
"По нашим оценкам, в 2009г. показатель EBITDA "Видео Интернешнл" составила
примерно 100 млн долл., и при продаже компании значение коэффициента EV/EBITDA
не могло превысить 5. Получается 500 млн долл., включая долг", - сказал РБК
аналитик "ФК "Открытие" Тибор Бокор. Таким образом, сумма сделки по покупке 45%
акций "Видео Интернешнл" может составить около 225 млн долл.
По словам эксперта, в дальнейшем предполагается, что "Видео Интернешнл" начнет
деятельность на новых сегментах рынка, таких как консалтинговые услуги. Помимо
телевидения компания может выйти в сегмент других СМИ, например печатных и
интернет-изданий. Таким образом, выручка "Видео Интернешнл" может снизиться
меньше, чем изначально ожидалось.
Напомним, что структуры, аффилированные с банком "Россия", крупнейшим акционером
которого является известный бизнесмен Юрий Ковальчук, после завершения сделки
получили 100-процентный контроль над рекламным монополистом. В результате
Ю.Ковальчук стал одним из самых влиятельных игроков на российском медиарынке.
Структурам бизнесмена принадлежит "Национальная медиагруппа", 68% телеканала РЕН
ТВ, 72% ТРК "Петербург - Пятый канал", 51% газеты "Известия", 49% ИД "Ньюс медиа"
(газеты "Твой день", "Жизнь за всю неделю", журнал "Жара", интернет-порталы
Life.ru и Marker.ru.) и др.
По мнению Т.Бокора, перемена в структуре собственников "Видео Интернешнл"
ожидалась, и она должна благоприятно сказаться на состоянии рынка рекламных
услуг.
При этом аналитик УК "Финам Менеджмент" Максим Клягин также считает, что к
положительным результатам "Видео Интернешнл" может привести планируемая
диверсификация и активный выход в относительно новые для компании сегменты
медиарекламного рынка. "На данном этапе скорее нет полной ясности относительно
перспектив дальнейшего развития фирмы в условиях новых законодательных
ограничений. Мы полагаем, что, в случае если "Видео Интернешнл" действительно
удастся в той или иной форме продолжить сотрудничество с большинством крупнейших
клиентов, это окажет поддержку финансовым показателям компании", - подчеркнул
он.
В то же время аналитик ИФК "Метрополь" Сергей Либин считает, что в связи с этой
сделкой ситуация на рекламном рынке кардинально не изменится - на нем
по-прежнему будут присутствовать два основных игрока - "Видео Интернешнл" и "Газпром-медиа",
изменятся только их доли. "При этом оба крупных игрока будут в какой-то степени
аффилированы с государством, что вряд ли способствует повышению конкурентности
рынка", - уточнил эксперт.
Что касается оставшейся доли рынка, по словам С.Либина, "стоит ожидать либо
создания собственных сейлз-хаусов телеканалами, либо (менее вероятно) появления
еще одного крупного участника рынка". Напомним, CTC Media рассматривает
возможность перейти на собственные продажи рекламы. Сейчас ролики на телеканалах
CTC, "Домашний" и ДТВ продает "Видео Интернешнл", который контролирует более 60%
всего рынка телерекламы.
Говоря о дальнейшем развитии "Видео Интернешнл", аналитик указал, что
принципиальные изменения коснутся только масштаба компании. "Насколько мне
известно, смена менеджмента не входит в планы новых владельцев "Видео Интернешнл",
поэтому операционная деятельность вряд ли сильно изменится. К тому же, с учетом
появления ограничения доли рынка, я полагаю, что "Видео Интернешнл" может начать
повышать цены для телеканалов, поскольку компания по-прежнему является важным
участником рынка, поэтому спрос на ее услуги может превысить законодательно
ограниченное предложение", - заключил С.Либин.
ОАО "Акционерный банк "Россия" было основано в Санкт-Петербурге в 1990г. Банк
является универсальным финансово-кредитным учреждением, осуществляющим весь
комплекс банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. Основными
акционерами банка являются: предприниматели Юрий Ковальчук (28,334%), Дмитрий
Горелов и Николай Шамалов (доля каждого 11,730%), ООО "Трансойл СНГ" (8,890%),
ЗАО "Севергрупп" (6,667%), "Сургутнефтегаз" (6,587%) и ООО "ИК "Аброс" (5,864%).
492 В начало
02 июня 2010 Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале 2010г. составила 15,3 млрд руб. против убытка в 20,5 млрд руб. годом ранее.
Чистая прибыль ВТБ
по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2010г.
составила 15,3 млрд руб. по сравнению с убытком в 20,5 млрд руб. по итогам I
квартала 2009г., говорится в сообщении кредитной организации.
Положительное влияние на финансовые показатели ВТБ оказали улучшение качества
кредитного портфеля в условиях восстановления экономики, а также высокие
операционные результаты основных бизнесов группы, обеспечившие значительный
уровень процентных и комиссионных доходов и высокий результат по операциям с
финансовыми инструментами.
Доналоговая прибыль корпоративного бизнеса составила в I квартале 2010г. 9,1
млрд руб. по сравнению с убытком в 18,2 млрд руб., доналоговая прибыль
розничного бизнеса (представлен ЗАО "ВТБ 24") достигла 6,7 млрд руб. по
сравнению с убытком в 4,3 млрд руб. годом ранее. Доналоговая прибыль
инвестиционного бизнеса (представлен ЗАО "ВТБ Капитал") составила 6,1 млрд руб.,
увеличившись на 103% по сравнению с аналогичным периодом 2009г.
Операционные доходы до создания резервов за январь-март с.г. выросли на 34% - до
58,1 млрд руб. по сравнению с 43,2 млрд руб. годом ранее. Чистый процентный
доход до создания резервов вырос в годовом исчислении на 22% - до 42 млрд руб.,
а чистый комиссионный доход - на 19% - до 5,1 млрд руб. Результат по операциям с
финансовыми инструментами составил 8,4 млрд руб. по сравнению с убытком в 11,3
млрд руб. в I квартале 2009г.
Как говорится в сообщении ВТБ, в I квартале с.г. руководство ВТБ уделяло
значительное внимание снижению стоимости фондирования. В результате уровень
чистой процентной маржи до создания резервов по итогам квартала составил 5,2%,
продемонстрировав значительный рост по сравнению с 4,1% в I квартале 2009г.
Объем корпоративных депозитов незначительно снизился - до 1 трлн 60,9 млрд руб.
с 1 трлн 92,3 млрд руб. на конец 2009г., а объем средств розничных клиентов
вырос на 4% - до 493,6 млрд руб. с 476,5 млрд руб. на конец декабря 2009г.
Коэффициент достаточности капитала ВТБ вырос за три месяца до 22,2% (20,7% на
конец 2009г.), а коэффициент достаточности капитала первого уровня увеличился до
16,2% с 14,8%.
Банк ВТБ (Санкт-Петербург) работает в России с 1990г. Главным акционером ВТБ с
долей 85,5% является правительство РФ. Доля других акционеров в уставном
капитале банка составляет 14,5%, в том числе доля держателей глобальных
депозитарных расписок - 7,01%. Чистая прибыль банка по российским стандартам
бухгалтерского учета в 2009г. составила 27,96 млрд руб. против 26,89 млрд руб. в
2008г. Чистый убыток ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности в
2009г. составил 59,6 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 212 млн
долл. (4,6 млрд руб.).
493 В начало
04 июня 2010 Чистая прибыль ВТБ по РСБУ за пять месяцев 2010г. составила 21,9 млрд руб. против убытка годом ранее.
Чистая прибыль ВТБ
по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за пять месяцев 2010г.
составила 21,9 млрд руб. против убытка за аналогичный период прошлого года в
размере более 24 млрд руб. Об этом сообщил на годовом общем собрании акционеров
глава банка Андрей Костин. Он также сообщил, что кредитный портфель банка вырос
за этот период на 3%, или на 44 млрд руб.
Банк ВТБ (Санкт-Петербург) работает в России с 1990г. Главным акционером ВТБ с
долей 85,5% является правительство РФ. Доля других акционеров в уставном
капитале банка составляет 14,5%, в том числе доля держателей глобальных
депозитарных расписок - 7,01%. Чистая прибыль банка по российским стандартам
бухгалтерского учета в 2009г. составила 27,96 млрд руб. против 26,89 млрд руб. в
2008г. Чистый убыток ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности в
2009г. составил 59,6 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 212 млн
долл. (4,6 млрд руб.).
494 В начало
12 июля 2010 ЧерМК "Северстали" в 2010-2011гг. инвестирует 1 млрд руб. в развитие производства конвертерной стали.
Череповецкий
металлургический комбинат, входящий в дивизион "Северсталь Российская сталь", в
2010-2011гг. инвестирует свыше 1 млрд руб. в развитие производства конвертерной
стали. Как сообщает пресс-служба "Северстали" со ссылкой на главу дивизиона
Анатолия Кручинина, в текущем году предприятие планирует произвести порядка
9,5-9,7 млн т данного вида продукции, в 2011г. - 10, 5 млн т.
"В целях реализации планов в конвертерном цехе осуществляется инвестиционная
программа, направленная на развитие производства конвертерной стали, повышение
качества, освоение нового сортамента", - пояснил А.Кручинин.
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы
компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции,
Соединенных Штатах Америки и в Африке. Акции компании торгуются в Российской
торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). В 2009г. "Северсталь"
сократила производство стали на 13% - до 16,75 млн т. Чистая прибыль ОАО "Северсталь"
по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г. по сравнению с 2008г.
сократилась в 28,4 раза и составила 1,358 млрд руб., выручка снизилась на 41,1%
- до 143 млрд 568,2 млн руб.
395 В начало
22 апреля 2010 "ЛенСпецСМУ" планирует рост выручки в 2010г. на 38,8% - до 20,9 млрд руб.
Группа "ЛенСпецСМУ"
планирует рост выручки в 2010г. на 38,8% - до 20,9 млрд руб., говорится в
материалах, подготовленных компанией к презентации выпуска биржевых облигаций
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02. Выручка компании в 2009г. составила 15,1 млрд
руб. До 2016г. компания планирует возвести 1 млн 800 тыс. кв. м недвижимости,
намечено построить 67 объектов жилой, коммерческой недвижимости и парковок,
преимущественно в Санкт-Петербурге и Подмосковье.
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ" входит в состав холдинга "ЛенСпецСМУ", созданного в
1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Среди
главных направлений деятельности группы - инженерная подготовка территорий,
производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости.
Чистая прибыль ССМО "ЛенСпецСМУ" по российским стандартам бухгалтерского учета в
2009г. возросла в 8 раз по сравнению в предшествующим годом и достигла 1 млрд
198 млн 864 тыс. руб.
496 В начало
02 июня 2010 "Аладушкин Групп" (Петербург) в полном объеме выплатил доход по седьмому купону облигаций серии 02 - 40,72 млн руб.
ООО "Аладушкин Финанс" (входит в ЗАО "Аладушкин Групп", Санкт-Петербург) в полном объеме выплатило доход по седьмому купону облигаций серии 02. Как сообщается в официальных материалах компании, обязательство по выплате купонного дохода в размере 40 млн 719 тыс. 545,34 руб. исполнено в срок - 1 июня 2010г. Размер процентов, подлежавших выплате по одной ценной бумаге, составил 88 руб. 26 коп.Напомним, выпуск неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением ООО "Аладушкин Финанс" был зарегистрирован ФСФР России 4 мая 2006г. под номером 4-02-35050-R. В рамках выпуска был эмитирован 1 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения - 1820 дней. Ставка седьмого купона облигаций серии 02 была определена 10 ноября 2009г. в размере 17,7%.ЗАО "Аладушкин Групп" работает на пищевом рынке с 2000г. и объединяет крупные пищевые предприятия Северо-Западного региона. В состав группы входят дочерние предприятия: ОАО "Петербургский мельничный комбинат", ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.Кирова", ЗАО "Охтинское", ЗАО "Агрокомплекс "Оредеж".
397 В начало
12 апреля 2010 "Северо-Западный Телеком" в 2009г. сократил инвестиции почти в 2 раза - до 7 млрд руб.
ОАО
"Северо-Западный Телеком" (СЗТ) в 2009г. по сравнению с 2008г. сократило
инвестиции почти в 2 раза - до 7 млрд руб., сообщается в документах компании.
Напомним, в 2008г. объем инвестиций СЗТ составил 13,5 млрд руб.
Как отмечается в материалах компании, в 2008г. СЗТ отдавал предпочтение проектам
со сроком окупаемости до 5 лет: проекты по расширению сети широкополосного
доступа в интернет, построение волоконно-оптической линии передач (ВОЛП) на
территории Северо-Западного федерального округа.
В 2009г. было введено в эксплуатацию 88,9 тыс. номеров, 269,6 тыс. портов xDSL,
69,4 тыс. портов PON, 2 тыс. 976 км ВОЛП, уровень цифровизации сети достиг 68%.
В 2009г. "Северо-Западный Телеком" увеличил абонентскую базу пользователей ШПД
до 894 тыс., а рыночную долю (по доходам) - до 47%, отмечается в документах
компании.
ОАО "Северо-Западный Телеком" - основной оператор фиксированной связи
Северо-Западного региона РФ. Акционеры компании: ОАО "Связьинвест" (39,89%), ЗАО
"Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз" (13,27%), ЗАО "ИНГ банк (Евразия)" (7,06%),
ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (9,52%), Lindsell Enterprises Limited
(7,52%), КБ "Дж.П.Морган Банк Интернэшнл" (1,54%), Fractor Investments Limited
(2,84%). Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-Западный
федеральный округ РФ, где проживают 13,7 млн человек. Чистая прибыль ОАО
"Северо-Западный Телеком" по РСБУ в 2009г., согласно аудированным данным,
сократилась на 4% по сравнению с 2008г. - до 3 млрд 473 млн 469 тыс. руб. Доходы
оператора в отчетный период выросли на 7% - до 26 млрд 295 млн руб.
398 В начало
30 апреля 2010 Чистая прибыль "Силовых машин" по РСБУ в I квартале 2010г. снизилась на 1% - до 1 млрд 433 млн 903 тыс. руб.
Чистая прибыль ОАО
"Силовые машины" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I
квартале 2010г. снизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составила 1 млрд 433 млн 903 тыс. руб. Об этом информирует пресс-служба
компании.
Как говорится в сообщении, в IV квартале 2009г. на чистую прибыль компании
существенно повлияла эскалация цен по контрактам ТЭС "Сипат" (Индия) и ТЭС "Уонг
Би" (Вьетнам). В январе-марте 2010г. чистая прибыль не была подвержена влиянию
единовременных эффектов и осталась на уровне аналогичного периода прошлого года,
что свидетельствует о сохранении запланированных темпов развития
энергомашиностроительного концерна.
ОАО "Силовые машины" - российский производитель и поставщик комплексных решений
в области энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку,
монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидравлических
и газотурбинных электростанций. Оборудование, произведенное предприятиями
"Силовых машин", установлено в 57 странах.
Аффилированная структура Алексея Мордашова - Highstat Limited - владеет 69,9%
акций ОАО "Силовые машины", немецкий концерн Siemens - 25% плюс 1 акция "Силовых
машин".
Чистая прибыль ОАО "Силовые машины" по российским стандартам бухгалтерского
учета в 2009г. выросла в 7 раз по сравнению с 2008г. и составила 6 млрд 5 млн
руб. Выручка "Силовых машин" по РСБУ за 2009г. увеличилась на 88% по сравнению с
предыдущим годом и составила 51 млрд 783,9 млн руб.
499 В начало
04 июня 2010 Два топ-менеджера X5 Retail реализовали опционы на 240 тыс. GDR компании.
Два топ-менеджера
X5 Retail Group реализовали опционы на 240 тыс. глобальных депозитарных расписок
(GDR) компании, предоставленные им в 2009г. в рамках четвертого транша опционной
программы. Как говорится в сообщении X5, главный финансовый директор группы
Евгений Корнилов 1 июня реализовал опцион на 220 тыс. GDR по цене исполнения
13,91 долл. за бумагу. Эти расписки были реализованы по цене 32,52 долл., то
есть Е.Корнилов выручил на опционе 4,094 млн долл.
Корпоративный секретарь X5 Франк Леэст 3 июня исполнил опцион на 20 тыс. GDR по
цене исполнения 13,91 долл. Расписки были проданы по цене 34 долл., что должно
было принести доход в размере 401,8 тыс. долл.
Опционная программа X5 была одобрена в 2006г., ее объем - 11 млн GDR. Программа
разделена на 4 транша, выделяемых с 2007г. по 2010г. При этом на годовом общем
собрании акционеров группы X5, которое намечено на 25 июня 2010г., будет
рассмотрена новая программа мотивации менеджмента, которая заменит действующую
опционную программу.
Х5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей
"Пятерочка" и "Перекресток". 26 июня 2008г. X5 завершила сделку по приобретению
сети гипермаркетов "Карусель". На 31 марта 2010г. под управлением компании
находилось 1 тыс. 399 магазинов с расположением в Москве, Санкт-Петербурге и
других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная
сеть компании включает в себя 1 тыс. 63 магазинов "Пятерочка" формата "мягкий
дискаунтер", 276 супермаркетов "Перекресток" и 60 гипермаркетов "Карусель". На
31 марта 2009г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло
640.
Акции X5 Retail Group N.V. с мая 2005г. котируются на Лондонской фондовой бирже
(LSE) в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). Акционерами X5 являются: "Альфа-групп"
- 47,9%, основатели "Пятерочки" - 23,1%, менеджмент компании - 1,9%;
казначейские GDR (Treasury Stock) составляют 0,1%; в свободном обращении
находится 27% акций в форме GDR. Чистая прибыль X5 Retail Group по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2010г. составила 78,9 млн
долл. против убытка в размере 82,1 млн долл. годом ранее. Выручка X5 в отчетный
период составила 2 млрд 542,7 млн долл., увеличившись на 36% по сравнению с
данными за I квартал 2009г.